体系认证管理制度.pdfVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

第1条目的

为规范公司体系管理工作,依据《:2008质量管理体系》、

《ISO14001:2004环境管理体系》、《OHSAS18001:2011职业健康安全管

理体系》、《ISO50001:2011能源管理体系》等标准和法律法规的要求,现

对公司管理体系认证工作做出以下要求。

第2条适用范围

本制度适用于公司各项体系认证管理工作。

第3条体系管理重点覆盖部门职责范围

3.1企管部是质量管理体系的运行、维护、监督检查、持续改进的主管

部门。

3.2安全生产管理部是能源、环境和职业健康安全管理体系的运行、维

护、监督检查、持续改进的主管部门。

3.3企管部/安全生产管理部负责管理性文件的管理和控制。管理性文

件包括:综合手册、程序文件、体系管理涉及的各种规章制度和管理办法。

3。4企管部负责对与质量管理体系有关记录表格的种类、格式等进行

汇总,规定各记录表格的保存期限,对各职能部门的记录执行情况进行监

督检查.

3.5安全生产管理部负责对与能源、环境和职业健康安全管理体系有关

记录表格的种类、格式等进行汇总,规定各记录表格的保存期限,对各职

能部门的记录执行情况进行监督检查。

3。6企管部/安全生产管理部依据程序文件中《管理评审控制程序》的

要求,负责编制管理评审计划,管理评审会议内容的输入,对管理评审报

告中提出的各项“整改措施计划”的实施情况组织内审员进行跟踪和验证。

7安全生产管理部负责对环境和职业健康安全目标、指标和环境管

理方案和职业健康安全管理方案的监测以及对法律法规符合性的评审。

3。8安全生产管理部负责与环境和职业健康安全相关的法律法规及其

他要求的收集、识别、传递和更新,负责公司环境因素的识别和评价和危险

源的识别和评价,并对重大环境因素和重大危险源实施管理。

3。9企管部负责组织每年的质量管理体系内部审核。

3。10安全生产管理部负责组织每年的能源、环境和职业健康安全管理

体系内部审核。

3。11企管部/安全生产管理部对各部门在内审、外审、管理评审、日

常检查中发现的不符合限期整改,一般不符合十五日内改正,严重不符合三

十日内改正。

3.12企管部/安全生产管理部负责顾客方来厂的第二方审核;如有需要,

协助供应部对供应商进行第二方审核。

第条体系认证证书和标志的使用及宣传

4。1公司管理体系认证证书副本或复印件可以展示在文件、网站、通

过认证的工作场所、销售场所、广告和宣传资料中或广告宣传等商业活动。

4。2公司管理体系认证证书正本由机要室保存,在顾客提出要求时,

相关部门经过申请给顾客管理体系认证证书的完成复印件、或者出示证书

原件,顾客检查后应及时将证书原件归还保管部门。

4.3机要室应妥善保管好证书,以免丢失、损坏,对认证证书的使用情况

如实记录,如发生证书丢失、损坏的,应及时联系企管部/安全生产管理部

向认证机构申请补发。

4.4任何单位、部门、个人不准伪造、更改、出借、出租、转让、倒卖、

部分出示、部分复印公司管理体系认证证书。

到认证机构,并同时停止在文件、网站、通过认证的工作场所、广告和宣

传资料中展示认证证书,并停止将有关认证信息用于广告宣传等商业活动.

第5条外部审核与内部审核

5.1外部审核

每年十一月体系认证机构来公司现场外部审核,外审三年一个周期,审

核周期的第一年外审为认证审核,第二年和第三年为监督审核。认证审核的

范围为公司所有职能部门;监督审核的范围是两个周年的审核覆盖全部职

能部门。

5.2内部审核

5.2。1企管部/安全生产管理部负责组织实施内部管理体系审核,编制“内

部体系审核年度计划”.任命审核组长选择审核组员,组织内审并填写“内

部审核检查表”、“不符合报告”、“内部体系审核报告”,组织有关人员对

纠正措施效果进行验证等。

5.2.2如何确定一个管理体系的有效性,审核方式主要分为两个部分:文件

审核:评审管理体系的综合手册、程序文件、作业指导书、表单、记录和

其他要求的支持性文件是否涵盖管理体系标准;现场审核:审核管理体系

执行的程度及有效性。

5.2。3审核过程要保持客观、公正、真实、详细的原则,有理有据,以事

实说话,受审核部门应积极配合,不得推诿,具体详见《内部审核控制程

序》。

文档评论(0)

135****5548 + 关注
官方认证
文档贡献者

各类考试卷、真题卷

认证主体社旗县兴中文具店(个体工商户)
IP属地宁夏
统一社会信用代码/组织机构代码
92411327MAD627N96D

1亿VIP精品文档

相关文档