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审计的职责(通用23篇)

审计的职责第1篇

1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定

审计计划;

2、根据年度审计工作计划,组织进行公司各项审计;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

5、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

6、编制审计底稿,出具内部审计报告,将审计结果上报公司领导;

7、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况;

8、配合公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内、外部财务审计

工作;

9、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;

10、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,对存在的主要

问题进行分析并提出处理意见和建议;

11、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产

报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;

12、熟练使用各种财务软件,各种办公软件;

13、完成上级领导交办的其他工作。

审计的职责第2篇

1、组织招标工作,包括资格预审,起草招标文件,组织发标、答疑、

议标及评标等各项工作;

2、负责对工程监理单位的审批结果进行复核;

3、对工程项目进行日常成本测算,提供设计成本变更建议;

4、负责对设计估算、施工图预算、招标文件编制、工程量计算等进

行计算和审核;

5、负责工程造价的测算、资金计划的编制及建筑材料的市场询价;

6、根据工程进展,分阶段呈报工程费用报告:审核工程中期付款、

工程最终结算,包括变更洽商的审核,与承包方的核对及谈判等,并编制

最终结算账目表;

7、负责审核涉及设计变更的工地指令、现场签单、承包商上报之有

关工程变更洽商费用,控制工程款的支付时间、支付比例,审核工程款支

付情况、完成结算管理、概预算与结算报告。

审计的职责第3篇

1-根据公司的相关运营、内控管理制度,对各区域分子公司进行审计,

独立完成工作,并将发现与被审单位进行沟通交流,后续跟踪拟定审计报

告,追踪后续的整改计划、落实到人到岗。

2-对公司内部控制制度的建立健全、有效性与执行状况进行审计监察;

3-对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪

费等损害公司利益的行为进行专案审计;

4-办理公司领导交办的专项审计任务。

审计的职责第4篇

协助建立并完善公司财务审计体系,梳理财务审计相关制度及关键业

务流程体系、审查制度落实并跟踪整改;

制定财务审计工作计划、编制财务审计具体方案、独立统筹完成审计

项目;

执行公司要求的财务审计程序、独立制作审计底稿、撰写审计报告,

及时发现潜在风险并向公司管理层提出合理有效的解决方案;

根据授权或特定要求协助开展专项审计,实施公司各类审计调查;

其他与审计条线内部相关的日常工作;

完成上级交付的其他工作任务。

审计的职责第5篇

职责:

1.负责上海办公室所有行政事宜,包括采购办公用品、签订合同、

缴纳社保以及公积金、招退工等等;

2.负责公司日常出纳事宜,每月完成公司的现金日记账;

3.负责每月10号前完成本公司的报税事宜;

4.负责安排公司每周工作例会,做好记录,编写会议纪要;

5.负责处理公司的发票事宜,及时发至客户并催款;

6.负责完成香港公司的代理记账工作;

7.全面掌握公司各工作进展情况并及时向领导汇报;

8.完成领导布置的其他工作;

任职要求:

1.会计本科及以上学历,持有会计从业资格证书或行政管理资质者

优先(同时需提供大学专业主要科目成绩单);

2.具备一年以上行政管理的工作经验(需提供工作经历证明);

3.英语水平在六级以上;

4.熟练使用Excel,Word等办公软件;

5.中英文打字速度均在良好水平线以上;

6.为人聪明伶俐,工作细心,诚信可靠,抗压能力强,工作积极主

动有责任心;

审计的职责第6篇

1、内控管理体系的建设

1)建立健全公司各项规章制度、描述各业务流程,

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