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医药有限公司内部审计制度.docx

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医药有限公司内部审计制度第一章内控概述该制度定义了医药有限公司的内部审计制度,旨在监督和管理公司的财务收支经营治理活动及其经济效益,并提出意见和建议第二章组织机构及岗位职责内部审计包括公司内部的审计部和审计人员,他们分别负责公司的经营绩效审计法纪规章遵循状况审计任期内经济责任审计内部控制建设与改进以及其他专项审计等工作第三章权限体系未经授权的人员不得进行任何与内部审计相关的工作公司内部审计由审计委员会负责第四章治理制

医药

内部审计制度

第一章内控概述...............................................................................................................

其次章组织机构及岗位职责...........................................................................................

第三章授权体系..............................................

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