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附件2
公立医院年度财务分析汇报模板
为深入提高公立医院经济管理水平,客观反应医院的财务状况及营运成果,为医院管理者和主管部门提供决策支持,根据《公立医院财务汇报制度暂行措施》、《医院会计制度》及《医院财务制度》等有关规定,我们对*年*月*日至*年*月*日医院会计报表(或者20**年度医院财务决算汇报)及有关财务会计资料在查对无误后,进行了财务分析,出具如下财务分析汇报:
一、医院基本状况
****医院(如下简称医院)是***直属医院,是**型**级**等综合医院(或专科医院),始建于***年,注册地址:
***,注册资本:***,现任法定代表人:***。医院既有**个院区,编制床位***张,总建筑面积***平方米。
表1医院基本状况表
项目名称
本期数
①
上期数②
增减变动比率%(①-②)/②×100%
科室数
临床科室数
医技科室数
编制人数
平均在职职工人数
年末在编在职人数
协议制人员人数
年平均离退休人数
编制床位
平均开放床位
年末实际开放床位
诊断人次数
其中:门急诊人次数
实际开放总床日数
实际占用总床日数
出院者占用总床日
出院人数
截至20**年**月**日,医院设有临床和医技科室***个,与上期比较,增长(或减少)***个科室,重要原因是:
截至20**年**月**日,医院平均在职职工***人,与上期比较,增长(或减少)***人,在编人员**人,增(减)**人协议制人员**人,增(减)**人离退休人员**人,增(减)**人;临时工**人,增(减)**人。
截至20**年**月**日,医院编制床位***张,与上期比较,增长(或减少)***张,原因:;平均开放床位**张,增(减)**张;年末实际开放床位**张,增(减)**张。诊断人次**人次,增(减)**人;实际开放总床日数**,增(减)**;实际占用总床日数**,增(减)**;出院人数**人,增(减)**人。
二、财务状况
截至20**年**月**日,医院编报了会计报表(或财务决
算汇报)。医院重要财务状况如下:
(一)预算批复状况。
表2预算批复状况表
项目名称
本期金额(万元)
①
上期金额(万元)
②
增减变动比率%
(①-②)/②×100%
总收入
总支出
基本支出
项目支出
财政拨款预算
财政基本支出
人员经费
公用经费
财政项目支出
根据**卫生计生委《有关批复**年预算的告知》(文献号),20**年医院预算批复状况如下:
1.总体收支预算。医院预算收入***万元,预算支出***万元,其中:基本支出**万元、项目支出**万元。
2.财政拨款预算。医院财政拨款支出预算***万元,其中财政基本支出预算**万元(人员经费***万元、公用经费***万元)、财政项目支出**万元。
3.新增资产配置预算。医院新增资产配置预算**万元,
其中:车辆购置**辆**万元、200万元以上大型设备购置**台套**万元。
4.政府采购预算。医院政府采购预算**万元,其中:基
本支出政府采购预算**万元,项目支出政府采购预算**万元(包括进口货品预算**万元)。
5.绩效评价试点项目。本年******项目被财政部门确定为绩效评价试点项目。绩效考核目的重要为:****。
(二)资产负债状况。
截至20**年*月*日,根据医院会计报表(或财务决算汇
报)中资产负债表(表号)反应,医院资产负债状况如下:表3医院资产负债状况表
项目名称
本期金额(万元)①
上期金额(万元)②
增减变动比率%(①-②)/②×100%
资产总额
其中:货币资金
应收医疗款
存货
长期投资
固定资产
在建工程
负债总额
其中:应付账款
预收医疗款
其他应付款
长期借款
净资产总额
1.资产状况。医院资产总额**万元,比期初增(减)**万元,其中:货币资金**万元,比期初增(减)**万元;应收医疗款**万元,比期初增(减)**万元待摊费用**万元,比期初增(减)**万元;固定资产**万元,比期初增(减)**万元;长期投资**万元,比期初增(减)**万元;在建工程**万元,比期初增(减)**万元待处理财产损溢**万元,比期初增(减)**万元。
2.负债状况。医院负债总额**万元,比期初增(减)**万元,其中:短期借款**万元,比期初增(减)**万元;预收医疗款**万元,比期初增(减)**万元应付账款**万元,比期初增(减)**万元其他应付款**万元,比期初增(减)**万元;预提费用**万元,比期初增(减)**万元;应交税费**万元,比期初增(减)**万元;长期借款**万元,比期初增(减)**万元(新增贷款**万元,贷款利率**,贷款期间**,贷款用途等)。
3.净资产状况。医院净资
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