审计服务作业指导书.docVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

审计服务作业指导书

TOC\o1-2\h\u20999第1章审计服务概述 3

39411.1审计的定义与目的 3

231281.1.1定义 3

129981.1.2目的 4

302981.2审计的分类与程序 4

69051.2.1分类 4

74861.2.2程序 4

193181.3审计服务的市场需求与发展趋势 4

208381.3.1市场需求 4

160641.3.2发展趋势 5

9829第2章审计准则与职业道德 5

63492.1审计准则体系 5

236192.1.1国家审计准则 5

158132.1.2注册会计师审计准则 5

250222.1.3内部审计准则 5

306602.2审计师的职业道德规范 5

239542.2.1忠诚履行职责 6

275082.2.2保守职业秘密 6

79602.2.3公正无私 6

232342.2.4不断提高专业能力 6

63252.3审计独立性及其保持 6

281572.3.1审计机构独立性 6

232822.3.2审计师个人独立性 6

16154第3章审计计划与审计证据 7

320593.1审计计划的制定 7

327613.1.1确定审计目标 7

24453.1.2分析被审计单位情况 7

71253.1.3确定审计范围和时间安排 7

272943.1.4制定审计策略 7

300323.2审计程序的设计 7

62143.2.1审计程序的种类 7

116993.2.2审计程序的具体内容 7

236013.2.3审计程序的实施 7

18823.3审计证据的获取与评价 7

64353.3.1审计证据的获取 7

175163.3.2审计证据的评价 8

44363.3.3审计证据的记录与保管 8

11332第4章财务报表审计 8

196284.1财务报表审计的目标与范围 8

300114.1.1目标 8

15144.1.2范围 8

321824.2财务报表审计的方法与技巧 9

322524.2.1审计方法 9

221734.2.2审计技巧 9

202374.3财务报表审计的主要风险点 9

29362第5章内部控制审计 9

258795.1内部控制的基本概念与要素 9

105835.1.1控制环境:包括企业的治理结构、组织架构、管理哲学和经营风格等,为企业内部控制提供良好的基础。 10

122885.1.2风险评估:企业应识别和分析影响目标实现的各种风险,为制定相应的内部控制措施提供依据。 10

288645.1.3控制活动:企业根据风险评估结果,采取相应的控制措施,包括业务授权、职责分离、资产保护等,保证目标实现。 10

8945.1.4信息与沟通:企业应建立健全的信息系统,保证相关信息及时、准确地传递至相关人员,以便于内部控制的有效运行。 10

47905.1.5监督与评价:企业应对内部控制进行持续的监督和评价,保证内部控制的有效性和适应性。 10

315885.2内部控制审计的目标与程序 10

307925.2.1审计目标 10

120335.2.2审计程序 10

194825.3内部控制审计的实施与评价 10

52955.3.1实施审计 10

287355.3.2评价审计结果 11

16085第6章风险管理与合规性审计 11

275746.1风险管理的基本理论 11

96916.1.1风险定义与分类 11

217656.1.2风险管理框架 11

38146.1.3风险管理流程 11

108976.2风险评估与应对措施 11

238996.2.1风险识别 11

201106.2.2风险评估 11

198226.2.3风险应对 12

194086.2.4风险监控 12

185156.3合规性审计的内容与要求 12

291216.3.1合规性审计的定义 12

181196.3.2合规性审计的内容 12

23606.3.3合规性审计的要求 12

7432第7章信息技术审计 12

125737.1信息技术审计的背景与意义 12

90867.2信息技术审计的方法与步骤 13

104797.2.1方法

文档评论(0)

辉上协议资料库 + 关注
实名认证
文档贡献者

合同协议,手册预案,作文读后感等行业资料

1亿VIP精品文档

相关文档