改革创新港湾工程公司岗位说明书汇总O0001).docVIP

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审计师岗位说明书

岗位名称

审计师

所在部门

董事长办公室

直接上级

董事长

直接下级

岗位定员

所辖人员

一、职责与工作任务:编制审计计划,负责对公司经营活动进行审计,出具审计报告,并对公司的经营活动提供审计支持

职责表述:对实施审计计划所需要的审计程序的性质、时间和范围所做的详细规划与说明。

占全部工作时间的百分比:10%

工作任务

组织制定公司审计制度及实施办法

制定公司内部审计工作计划

接受内部审计行业协会的技术指导

视审计情况的变化及时对审计计划进行修改、补充

职责表述:负责对公司内各项经济活动进行内部审计监督

占全部工作时间的百分比:50%

工作任务

对公司内部控制制度进行审计评价

组织对公司内的财务收支实施审计

组织对公司经营及投资效益情况实施审计。

组织对公司技术更新改造进行审计

组织对经济合同签订及执行情况进行审计

根据董事长授权,对公司热、难点问题进行作审计

职责表述:对公司财务部门工作的审计

占全部工作时间的百分比:20%

工作任务

抽查会计票据、凭证资料;核对帐帐、帐表、帐单是否相符;

对照公司在该时期的经营计划和各工程项目的预算分析评价,审核各收支项目的合理性,真实性,并提取审计证据

职责表述:向公司决策层领导提供所需审计资料,为公司各部门提供审计支持

占全部工作时间的百分比:10%

工作任务

及时向公司决策层领导提供其所需的真实可靠的审计资料及数据

经常和各部门沟通,根据各部门的要求为各部门提供审计支持

职责表述:完成董事长安排的其他工作

占全部工作时间的百分比:10%

二、权力:

权限1

对公司财务收支有审查权

权限2

对经过审计检查出来的问题有建议权

权限3

对各部门有关资料和报表的索取权

三、工作协作关系:

内部协调关系

公司内部各个职能部门

外部协调关系

内部审计师协会、政府审计部门

四、任职资格:

教育水平

大学专科以上学历,

专业

财务或审计专业

培训

培训内容

培训方式与时间

1、公司主要制度规章培训

2、国家规定会计人员每年的后续教育培训

3、公司业务知识

相关经验

五年以上从事财务或审计工作经验

专业知识

会计、财务、统计、审计及必要的公司业务知识

技能

通晓财务处理业务,掌握财政法规和审计业务技能、了解公司其他部门工作流程,具备基本计算机应用知识,具备工作协调能力

五、其它:

使用工具/设备

计算机、计算器、算盘、一般办公设备(电话、传真机、打印机)

工作环境

一般工作环境

工作时间特性

正常工作时间,偶尔加班

所需记录、文档

审计工作底稿、审计报告、专题分析

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