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改革创新港湾工程公司岗位说明书汇总O0001)
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审计师岗位说明书
岗位名称
审计师
所在部门
董事长办公室
直接上级
董事长
直接下级
无
岗位定员
1
所辖人员
一、职责与工作任务:编制审计计划,负责对公司经营活动进行审计,出具审计报告,并对公司的经营活动提供审计支持
职
责
一
职责表述:对实施审计计划所需要的审计程序的性质、时间和范围所做的详细规划与说明。
占全部工作时间的百分比:10%
工作任务
组织制定公司审计制度及实施办法
制定公司内部审计工作计划
接受内部审计行业协会的技术指导
视审计情况的变化及时对审计计划进行修改、补充
职
责
二
职责表述:负责对公司内各项经济活动进行内部审计监督
占全部工作时间的百分比:50%
工作任务
对公司内部控制制度进行审计评价
组织对公司内的财务收支实施审计
组织对公司经营及投资效益情况实施审计。
组织对公司技术更新改造进行审计
组织对经济合同签订及执行情况进行审计
根据董事长授权,对公司热、难点问题进行作审计
职
责
三
职责表述:对公司财务部门工作的审计
占全部工作时间的百分比:20%
工作任务
抽查会计票据、凭证资料;核对帐帐、帐表、帐单是否相符;
对照公司在该时期的经营计划和各工程项目的预算分析评价,审核各收支项目的合理性,真实性,并提取审计证据
职
责
四
职责表述:向公司决策层领导提供所需审计资料,为公司各部门提供审计支持
占全部工作时间的百分比:10%
工作任务
及时向公司决策层领导提供其所需的真实可靠的审计资料及数据
经常和各部门沟通,根据各部门的要求为各部门提供审计支持
职
责
五
职责表述:完成董事长安排的其他工作
占全部工作时间的百分比:10%
二、权力:
权限1
对公司财务收支有审查权
权限2
对经过审计检查出来的问题有建议权
权限3
对各部门有关资料和报表的索取权
三、工作协作关系:
内部协调关系
公司内部各个职能部门
外部协调关系
内部审计师协会、政府审计部门
四、任职资格:
教育水平
大学专科以上学历,
专业
财务或审计专业
培训
培训内容
培训方式与时间
1、公司主要制度规章培训
2、国家规定会计人员每年的后续教育培训
3、公司业务知识
相关经验
五年以上从事财务或审计工作经验
专业知识
会计、财务、统计、审计及必要的公司业务知识
技能
通晓财务处理业务,掌握财政法规和审计业务技能、了解公司其他部门工作流程,具备基本计算机应用知识,具备工作协调能力
五、其它:
使用工具/设备
计算机、计算器、算盘、一般办公设备(电话、传真机、打印机)
工作环境
一般工作环境
工作时间特性
正常工作时间,偶尔加班
所需记录、文档
审计工作底稿、审计报告、专题分析
备注:
原创力文档


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