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学校财务自查自纠情况报告
根据我国教育部和财政部联合下发的《关于开展学
校财务自查自纠工作的通知》要求,我校高度重视,认
真组织开展了财务自查自纠工作。现将自查自纠情况报
告如下:
一、组织机构及工作进展
学校成立了以校长为组长,财务处、教务处、后勤
处等部门负责人为成员的自查自纠工作领导小组,明确
了各自的工作职责。自通知下发之日起,我校迅速行动,
认真组织开展了财务自查自纠工作。
二、自查自纠内容
1.收费项目及标准:对照国家和地方关于教育收
费的政策规定,对我校在办学过程中涉及的各类收费项
目及标准进行全面梳理,确保收费项目合规、标准合理。
2.收费管理:对我校收费管理制度进行全面检查,
包括收费许可、收费公示、收费票据管理、收费资金管
理等,确保收费管理规范、透明。
3.资金使用:对我校资金使用情况进行全面审计,
重点检查资金使用是否合规、是否存在挤占、挪用、截
留等问题,确保资金使用合规、合理。
4.财务核算:对我校财务核算情况进行全面检查,
包括会计核算、账务处理、财务报表编制等,确保财务
核算准确、规范。
5.资产管理:对我校资产进行全面清查,包括固
定资产、无形资产、流动资产等,确保资产安全、完整。
6.内部控制:对我校内部控制制度进行全面检查,
包括预算管理、收支管理、政府采购、招标投标、合同
管理等,确保内部控制制度健全、有效。
三、自查自纠发现的问题及整改措施
1.收费项目及标准:自查中发现部分收费项目及
标准未及时更新,与国家和地方政策规定存在一定差距。
整改措施:及时更新收费项目及标准,确保合规。
2.收费管理:自查中发现部分收费项目未严格执
行收费许可制度,收费公示不规范。整改措施:严格执
行收费许可制度,规范收费公示。
3.资金使用:自查中发现部分资金使用不合规,
存在挤占、挪用、截留等问题。整改措施:加强资金监
管,规范资金使用,确保合规。
4.财务核算:自查中发现部分财务核算不准确,
账务处理不规范。整改措施:加强财务核算培训,规范
财务核算,确保准确。
5.资产管理:自查中发现部分资产未及时入账,
资产信息不完整。整改措施:加强资产管理,及时入账,
确保信息完整。
6.内部控制:自查中发现部分内部控制制度不健
全,执行力度不足。整改措施:完善内部控制制度,加
强执行力度,确保有效。
四、下一步工作计划
1.持续开展财务自查自纠工作,对发现的问题及
时整改,确保财务合规。
2.加强财务队伍建设,提高财务人员业务素质和
职业道德,确保财务工作规范开展。
3.深入推进财务信息化建设,提高财务工作效率,
为学校发展提供有力支持。
4.加强与其他学校的财务交流与合作,借鉴先进
经验,不断提升我校财务管理水平。
总之,我校将认真总结本次自查自纠工作,进一步
完善财务管理制度,规范财务行为,为学校教育事业的
健康发展提供坚实保障。
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