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危废会议内容提要
省厅危废专项检查文件中要点
一、危废产生单位检查内容
1、依照环评及“三同时”验收资料等核实企业近两年危废实际产生量及种类。
2、实际转移情况与危废转移网上申报数据核对。
3、危险废物管理计划、贮存场所、包装物标识、转移联单和应急预案制定情况检查。
主要看是否制定危废管理计划、贮存场所堆放分类情况、“三防”落实情况及排污口标志牌
情况、各类物品包装物的标识、转移联单填写规范情况(有无缺失、漏项、缺项、混填等)、
是否制定危废应急预案。
4、排查危废贮存场所、危废处置及利用设施的环境隐患,以及是否建有档案台账。
二、危废经营(处置、利用)单位检查内容
1、检查规范化整治工作及国家相关法律法规落实情况。(例如:《中华人民共和国固体废物
污染环境防治法》、《江苏省固体废物污染环境防治条例》、《医疗废物管理条例》、《危险废物
转移联单管理办法》、《危险废物经营单位编制应急预案指南》等法律法规)。
重点查经营许可证(审批经营活动种类及数量、有效期)、危废管理计划、转移联单规范填
报情况、分类贮存、规范标识情况、经营记录台账、应急预案执行情况及污染设施运行和污
染物排放情况。主要查超范围、超能力处置和无证经营等行为。
2、检查经营单位是否按照接收危险废物的产生单位落实“一厂一档”情况。
管理要求:
1、现场检查要点:
重点查看各企业危废贮存场所“三防”落实情况、分类堆放情况、排污口标志牌是否规范。
2、资料查看要点:
重点查看环评审批及验收资料危废种类及数量,与危废转移申请表审批种类及数量对比。
着重查看转移联单台账资料和企业转移台账记录表。查看是否有数量及种类出入,联单是否
填写规范(混项、漏项、缺项等)。
3、其他要点:
应急能力建设情况:是否编制规范的应急预案,是否落实各项应急制定,是否落实各制度
中的岗位职责、物质保障和设施保障。
防止污染设施运行情况:设施是否正常运行及污染物排放是否达标情况。
关于危险废物专项检查填表要求
该表作为危险废弃物产生单位和经营企业自查之用,请各有关单位根据表中要求,认真
填写,环境监察部门将根据此次填报情况具体进行现场检查核对,如发现填报内容与实际情
况不符且违法国家有关法律法规的,将依据相关法律法规予以处理,请有关填表单位认真对
待,如实填写。现将表中有关内容的填写要求作如下说明(以下说明内容以表二为例,表一
参照执行):
1、表中“危废类别”中填写内容按照《国家危险废物名录》的要求写清楚具体
危险废物的名称,并注明危废类别,如:医疗废物(HW01);
2、表中“危废代码”填写方法按照《国家危险废物名录》的要求填写,如,
851-001-01;
3、表中“申报量”是指危险废物向环保部门的申报量(以转移申请表或网上申
报为准);
4、表中“实际处置量”是以填报单位的年实际委托处理量,一般以危险废物转
移申请表核准量为准;经营单位填写实际处置量;
5、表中“处置单位”和“运输单位”,必须填写实际处理和运输单位,一般以转
移联单中填写的内容为准;
6、表中“1”的“三防”措施落实情况是指,危废堆放场所是否采取“放流失、
防扬散、防渗漏”措施,如有某一项未落实到位,均填写“否”;“标识”
情况是指堆放场所是否落实环保部核准的标准危废堆放标志牌,如有特殊情
况,在后面其他中写明原因;
7、表中“2”的“经营管理制度和危废管理计划”是指在企业环保管理制度中明
确具体的处置规划,根据上年度实际产生量,在下年度处置计划中明确处置
量、处置单位和处置内容等的制度;
8、表中“4”的“分类堆放并规范标识”是指堆放场所内各种废弃物落实分类堆
放,并分别设置标识;
9、表中“6”的“变化分析情况”是指根据月处置情况所做的分析报告,确保全
年处置总量不超标,合理分配处置量;
10、表中“8”的“一厂一档”是指,经营单位将所接收的危废产生单位的处理记
录、联单和委托合同等的整理材料;
11、
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