- 1、本文档共85页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
公司的财务报销制度【共14篇】
公司的财务报销制度1
1、公司所有开支费用款必须由主办人填写申请,注明用途、金
额,经由主管经理签字后,财务才能办理借款;
2、购买的一切物品必须由办公室验收后,由需用部门(人)办
理领用手续;
3、所有费用报销,需由经办人签字、凭入库单及财务审核签字
后、交公司经理签批后,方可到财务办理报销手续(一切报销必须
在采购后三天内完成);
4、因公外出原则上不允许乘出租车,如确实需要必须经总经理
同意方可乘坐;车票报销必须注明来回地点及日期,并按实际路程
及发生金额实报。
5、员工的.薪资、加班费、奖金,由办公室(或财务)造表,
经公司经理签审后,才能发放;公司的财务报销制度2
第一章总则
第一条目的
为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费
用支出,特制定本制度。
第二条原则
本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分
为借支款项、日常办公费用、其他费用支出等,以下分别说明报销
相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条适用范围
本制度适用公司全体员工。
第二章借支管理规定及借支流程
第四条借款管理规定
(一)出差借款:出差人员在钉钉凭审批后的《备用金申请单》
按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款,如项目专项借支,借款人员应及时报账,
时间为每周一;特殊项目周一无法报账的,需及时向财务部说明情
况,经总经理批准后,可以延后报账。
(三)各项借款金额超过10000元应提前一天通知财务部备款。
(四)借款销账规定:
1、借款销账时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单
范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销账;
2、借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人
借款从工资中扣回。
第五条借款流程
(一)借款人在钉钉按规定填写《备用金申请单》,注明申请人、
借款事由、借款金额,在备注栏写明转账或现金。
(二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务审核→总经理审
批
(三)财务付款:借款凭审批后的《备用金申请单》到财务部办
理领款手续。
第三章日常费用报销制度及流程
第六条日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗
品、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费
用的累计支出原则上不得超出预算。
第七条费用报销的一般规定
(一)经办人报销费用、支出时,应取得真实合法的原始凭证。
以下凭证视为合法凭证,准予报销:
1、税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税
务法票;
2、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据(邮政、银行、
铁路的各类带印戳的收据、支出证明单)。
3、加盖销货单位或提供劳务单位发票专用章或财务专用章,且
清晰可见。
4、发票抬头要求按照最新税务部门相关规定。
(二)填写报销单应注意:
1、根据费用性质填写对应单据;
2、报销单应使用蓝黑碳素笔严格按报销单据要求项目认真写,
注明附件张数;
3、金额大小写须完全一致(不得涂改);
4、简述费用内容或事由,要求与取得发票相符。
(三)按规定的审批程序报批。
(四)报销10000元以上需提前一天通知财务部以便备款或注明
银行转账。
(五)报销时间的具体规定
1、财务报销:公司财务部每周周一为财务报销日;偶遇节假日
等特殊情况财务另行通知。
2、非日常报销的其他事项不受以上的时间限制,可随时办理。
第八条费用报销的一般流程:
报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→若需批准,附批
准后的清单→部门主管人员审核签字→财务部门复核→总经理审批
→到出纳处报销。
第九条交通费报销制度及流程
交通费指为满足公司的生产经营需要,为公司办理相关的事宜
而发生的市内交通费用,包括公交车费、地铁车费、打车费等。
(一)费用标准:
(1)原则上外出办事,主要以地铁或公交的方式。除非特殊情况,
才可乘坐出租车(需提前口头汇报上级领导批
您可能关注的文档
- 关于青春的演讲稿15篇完整版2 .pdf
- 兰州床垫生产设备项目实施方案 .pdf
- 公司金融(基础篇)(英文版 原书第12版 BMA_01_Final[3页] .pdf
- 公司车辆降本方案 .pdf
- 公司费用报销审核管理制度 .pdf
- 公司财务会计述职报告范文(精选10篇) .pdf
- 公司理财精要版原书第12版教师手册RWJ_Fund完整版2e_IM_Chapter22 .pdf
- 公司物资采购管理制度范文(五篇) .pdf
- 公司消防应急预案范文5篇 .pdf
- 公司新员工个人半年工作总结范文5篇 .pdf
- 2025年中考数学一轮复习课件第七单元第二十六讲尺规作图(山东).pptx
- Unit 5 Free Time Lesson 3 课件3-经典通用.ppt
- 施工单位质量自检程序.doc
- Unit 5 Free Time Lesson 3 同步练习3-经典通用.doc
- Unit 5 Free Time Lesson 3 习题-经典通用.doc
- Unit 5 Have a Great Trip Lesson 1 教案 1-经典通用.doc
- Unit 5 Have a Great Trip Lesson 1 教案 2-经典通用.doc
- Unit 5 Free Time Lesson 1 同步练习3-经典通用.doc
- 护理技术理论试题含答案.doc
- Unit 5 Free Time Lesson 2 教案 1-经典通用.doc
文档评论(0)