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2024版行政事业单位内部控制规范
合同目录
第一章:总则
1.1目的和依据
1.2适用范围
1.3基本原则
第二章:组织架构
2.1组织结构设计
2.2职责分工
2.3管理层职责
第三章:风险评估与管理
3.1风险识别
3.2风险评估
3.3风险应对策略
第四章:内部控制活动
4.1审批流程控制
4.2业务流程控制
4.3信息系统控制
第五章:信息与沟通
5.1信息收集与处理
第1页共10页
5.2内部沟通机制
5.3外部信息披露
第六章:内部监督
6.1监督机制
6.2内部审计
6.3监督结果的应用
第七章:内部控制的实施与评价
7.1实施计划
7.2内部控制评价
7.3评价结果的反馈与改进
第八章:内部控制的持续改进
8.1持续改进机制
8.2改进措施的制定与执行
8.3改进效果的评估
第九章:违规责任与处理
9.1违规行为的界定
9.2违规责任
9.3违规处理程序
第十章:附则
10.1合同的解释权
10.2合同的修改与补充
第2页共10页
10.3其他事项
第十一章:签字栏
11.1签字人员
11.2签字时间
11.3签字地点
以上为2024版行政事业单位内部控制规范的目录。
合同编号______
第一章:总则
1.1目的和依据
本规范旨在加强行政事业单位内部管理,提高运营效率和风险防控能力,确
保国有资产安全和使用效益。
1.2适用范围
本规范适用于所有行政事业单位的内部控制体系建设和运行。
1.3基本原则
内部控制应遵循合法性、全面性、重要性、制衡性、适应性等原则。
第二章:组织架构
2.1组织结构设计
明确组织结构,确保职责清晰、权责对等。
2.2职责分工
各部门、岗位的职责应明确划分,避免职责重叠或缺失。
2.3管理层职责
第3页共10页
管理层应对内部控制的建立、实施和监督负最终责任。
第三章:风险评估与管理
3.1风险识别
识别和分析单位运营中可能面临的各种风险。
3.2风险评估
对识别的风险进行系统评估,确定风险等级。
3.3风险应对策略
制定相应的风险应对措施,包括风险避免、转移、减轻和接受等。
第四章:内部控制活动
4.1审批流程控制
明确各项业务的审批权限和程序。
4.2业务流程控制
规范业务流程,确保业务操作的合规性和有效性。
4.3信息系统控制
确保信息系统的安全、可靠和高效运行。
第五章:信息与沟通
5.1信息收集与处理
建立信息收集、处理和反馈机制。
5.2内部沟通机制
建立有效的内部沟通渠道,促进信息共享。
5.3外部信息披露
第4页共10页
按照法律法规和行业标准,适时对外披露信息。
第六章:内部监督
6.1监督机制
建立内部监督机制,确保内部控制有效执行。
6.2内部审计
定期进行内部审计,评估内部控制的有效性。
6.3监督结果的应用
将监督结果用于改进内部控制体系。
第七章:内部控制的实施与评价
7.1实施计划
制定内部控制实施计划,明确实施步骤和时间表。
7.2内部控制评价
对内部控制体系进行定期和不定期的评价。
7.3评价结果的反馈与改进
根据评价结果进行反馈,持续改进内部控制体系。
第八章:内部控制的持续改进
8.1持续改进机制
建立持续改进机制,不断提升内部控制水平。
8.2改进措施的制定与执行
根据评价结果,制定并执行改进措施。
8.3改进效果的评估
第5页共10页
对改进措施的效果进行评估,确保达到预期目标。
第九章:违规责任与处理
9.1违规行为的界定
明确违规行为的定义和范围。
9.2违规责任
规定违规行为的责任主体和责任内容。
9.3违规处理程序
制定违规行为的处理程序和方法。
第
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