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地产控股股份有限公司
机票餐饮及其他管理规范(2019版)
编码:ZN.XZZW-GF003-2019DOCVARIABLEDOCNUMBERDOCVARIABLE文档编号
发布日期:
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地产控股股份有限公司
机票餐饮及其他管理规范(2019版)
修订记录
批准日期
修订内容
修订
审核
批准
2019.5
1、更新正文中涉及制度的名称;
2、调整客餐餐标及审申请流程;
3、明确超配食堂的审批层级。
目录
TOC\o1-1\h\z\u1. 总则 3
2. 机票管理 3
3. 客餐管理 4
4. 用餐补贴 5
5. 附则 5
6. 附件 5
总则
目的
为规范公司机票、餐饮及其他行政总务工作,特制订本规范。
适用范围
本规范适用于地产,包含总部、区域、城市及项目公司,非自主操盘的项目可参照执行。
机票管理
机票供应商及适用范围
(1)机票预订由公司指定机票供应商提供,因公出差订票必须联系机票供应商进行预定。通过其他渠道预定机票原则上不可挂公司账,视为员工个人付费行为,财务不受理票据报销。如有特殊情况,需在行程单背面写明原因,并由综合管理部指定人员签字认可,财务方可认可入账报销。
(2)机票预定适用于公司各部门员工出差。原则上公司不代订私人票务,员工私人订票手续自行办理。
机票预定
(1)员工必须是因公出差提出预定申请,原则上省内出差均以动车、汽车为优先考虑,特殊情况需报备领导审批。
(2)员工提出的订票申请必须符合最新有效执行的《地产会计管理操作规范-费用报销管理规范》规定的出差标准;公司已经为全体员工购置保险,预定机票无需再订购买保险。
(3)未经相关负责人批准,任何员工不得以公司名义定票,否则由此产生费用由订票人自行承担。
(4)出差申请人因公出差须填写《出差申请单》,领导审批通过后,依据《出差申请单》进行机票预订。订购机票除特殊情况以时间为优先条件的,其他一律以价格为优先条件预定。
机票变更
因票务公司出票后变更手续复杂且产生额外费用,故要求各级员工应加强日常工作的及时性、准确性,避免或者减少出现出票后临时改签的情况;机票预订后,无特殊原因一律不得改签或退票。因公变更行程,不能按时出行,需注明原因,改签或重新预订;因私(如误机等)造成的改签或退票费用,由出差申请人全额承担。
机票费用结算
(1)机票供应商每月将发票和消费明细清单送至机票管理员处,经机票管理员核对确认无误后,由管理员在费控系统对应部门补入审批单,确认预算已使用,再交财务管理部门结算。
(2)员工出差所产生的机票费用原则上为员工所属部门费用,若协助其他部门或分公司,经被协助方确认,可使用被协助方所属费用。
(3)财务管理部门根据员工提交的《出差申请单》和《地产会计管理操作规范》进行审核,核对无误后,结算员工出差费用。
客餐管理
客餐的定义:客餐指外部访客到访公司后,由被访公司员工食堂提供的工作餐。
接待标准和审批权限
(1)具体审批权限如下图所示:
主要内容
申请部门
综合管理部
来宾用餐人数
用餐总金额
负责人
负责人
食堂
管理员
负责人
用餐人数<10
金额≤380
★业务经理
●
用餐人数≥10
380<金额
<1000
★
①部门负责人
②
●业务经理
金额≥1000
★
①部门负责人
②部门分管领导
③
④业务经理
●部门负责人
备注:符号说明★:表示主办,①②③④:过程审核及顺序,●:最终核准审批。
(2)客餐分级标准请参照下表所示:
标准
人员级别
人均接待标准
典型菜单
A级
重要来宾或总部级会务
100元以内/人
3荤2素、汤、果盘、饮料
(使用贵宾餐盒)
B级
业务伙伴或公司级会务
60元以内/人
C级
普通来客/内部员工
20-38元/人
依食堂日常菜色
(3)为创造更好的业务交流环境,A、B级餐根据实际需要可申请独立用餐间。
客餐申请流程
(1)各部门根据实际业务需要,参照内部接待标准进行申请,严格遵守“事前申请,厉行节约,分级审批,合理开支”的原则。
(2)客餐接待需提前至少一天填写《客餐申请审批表》(见附件1),经有权审批人签批后由食堂备餐,原件交由食堂所属公司的综合管理部留存。
(3)若接待客餐临时取消,申请人应及时通知食堂负责人取消,产生的全部费用由申请部门全额承担。
客餐结算方式
(1)所有客餐产生的费用均由申请部门承担(使用部门招待费预算),具体费用依据接待标准规定金额进行结算。
(2)地产总部/区域/城市公司综合管理部食堂管理员建立客餐台账,每月将审批的《客餐申请审批表》作为附件提交财务管理部门备案。
用餐补贴
食堂配备原则
(1)凡用餐人数超过50人可申请
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