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财务收支情况自查报告(通用3篇)
财务收支情况篇1
根据南通市通州区教育系统20xx年内部审计工作意见(通教审
[20xx]x号),审计办公室派出审计组于20xx年x月x日至x月x日
对xx学校20xx年x月至20xx年x月的财政收支情况及其他经济活动
进行了审计,并延伸审计了学校食堂账目。本次审计采取了就地审计
的办法,并根据《教育系统内部审计工作规定》(教育部17号令),
实施了必要的审计程序。我们的审计以学校提供的有关财务账目、会
计凭证、财务报表及相关的资料为依据,xx学校对提供资料的真实性
和完整性负责。本次审计工作得到了校长和其他有关人员的积极配合,
工作完成顺利。审计结果如下:
一、被审计单位基本情况
二、审计期间被审计单位财政收支及资产负债情况
(一)20xx年x月至20xx年x月财政收支情况
(二)20xx年12月末资产、负债及净资产情况
(三)基建维修工程和大型物资采购情况
(四)食堂及小卖部经营情况
三、审计评价意见
审计结果表明,20xx年x月至20xx年12月xx学校财务管理能
执行国家的财经法规,会计核算基本符合《事业单位会计制度》的规
定,学校的财务收支基本真实,经济活动基本合法。内部控制制度基
本健全,学校财务管理做到民主、公开,经费使用实行一支笔审核,
内审小组积极参与学校行政账、食堂账的稽核审计。校长本人在平潮
小学任职期间,能够较好地遵守国家的.财经纪律,重大事项做到集体
决策,财务支出公开透明。但在具体的财政收支管理上,还存在以下
需要纠正和改进的方面。
四、审计中发现的问题
五、审计意见及建议
为了进一步规范xx学校的财务管理工作,我们提出如下审计意见
和建议:
针对本次审计所反映的问题,学校应按照有关制度规定,制定切
实可行的整改措施,并将整改措施和落实情况自收到本报告之日起二
个月内报教育审计办公室。
审计组
20xx年x月x日
财务收支情况自查报告篇2
一、健全组织,强化领导
为确保此次自查工作顺利进行,我局成立了以纪检书记为组长的
自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作。
二、严格清查,不走过场
成立清查小组后,局领导要求认真学习文件精神,对照自查内容
进行自查。做到不走过场不留死角,及时发现和解决存在的问题。
三、认真自查,及时自纠
按照《XX市审计局开展20xx年度财政财务收支自查自纠工作的
通知》的要求,我局对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内
部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。
1、我局所有财政资金均按预算用途使用,支出真实合规。
2、严格专项资金管理,做到专款专用,无截留、挤占和挪用的行
为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。
3、非税收入征收合法合规,无乱收费、乱罚款和截留非税收入的
行为。
4、认真执行收支两条线的政策,无以支抵收和坐收坐支的现象。
5、认真执行规范津补贴政策,无在政策规定之外发放奖金、补贴
的行为。
6、国有资产帐实相符,核算规范,无违规处置国有资产、截留处
置收入的行为。
7、我局单位资金全部集中统一管理和核算,无“账外账”和“小
金库”。
8、我局根据本单位实际,建立并实施内部监督和控制制度,相关
人员在工作过程中严格遵守,有效地实施了内部监督和控制。
通过自查,我局在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。清查
小组提出在以后的接待工作中一定要厉行节约,严格控制接待标准。
财务收支情况自查报告篇3
按照省社《银监局关于》(辽银监发[20xx]18号)文件要求,合
规收费标准,纠正不合理条件和收费管理不规范等问题,我行积极的
进行合规收费自查工作,现将自查情况汇报如下:
一、认真自查
接到省社通知后我行迅速成立了专项清理工作领导小组,由行长
担任组长,相关各部室为成员的服务收费自查工作领导小组,明确各
成员分工职责,统筹安排,依据辽银监【20xx】18号文件的服务收费
相关自律制度,有序开展服务价格目录调整优化、不规范服务收费行
为清理,对照检查具体内容,细化自查,对我行
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