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2024年内部审计的工作计划范本
一、财政收支审计
根据省审计厅要求,我县今年安排____个财政收支审计项目,包
括:
1、本级预算执行审计____个,即对县财政局、民政局、人口和计
划生育局、法院、检察院、经贸局、信访局进行预算执行审计。
2、地税系统审计____个,并延伸审计啤酒有限公司、石材有限公
司、液压机械有限公司、山水房地产有限公司、旅游开发有限公司、
县网通公司、创业集团公司、纺织有限公司、县烟草公司、县信用合
作联社、县房地产开发有限公司、县第六建筑公司____户纳税企业。
3、乡镇财政决算审计____个,即对镇、乡、镇进行财政决算审
计。
二、经济责任审计
经与县委组织部商定,今年将结合其他专业审计,加大任中审计
力度,共安排任中经济责任审计项目____个,即对县交通局、科技
局、统计局、招商局、畜牧局、文体局、财办、扶贫开发办、工会、
第二实验小学、职教中心的单位主要负责人进行任中经济责任审计。
离任经济责任审计根据县委组织部安排随时进行。
三、财务收支审计
全年共安排____个行政、事业单位财务收支审计项目。
1、市局项目____个,对县物价局、水利局进行财务收支审计。
3、县局项目____个,对经济开发区管委会、县供销合作联社、民
营办、实验中学、中心卫生医院的____年度财务收支情况进行审计。
第1页共5页
四、资产、负债、损益审计
全年安排资产负债损益审计项目____个,即对县农村信用合作联
社、自来水公司进行资产负债损益审计。
五、投资审计
市局全年安排投资审计项目____个,即对三中搬迁跟踪审计、经
济适用房决算审计、房地产开发企业行政性收费基金缴纳情况审计、
镇中小学标准化建设项目决算审计、农村公路建设及管理养护收支审
计和审计调查、已建成污水处理项目效益审计调查。
2024年内部审计的工作计划范本(二)
一、背景介绍
内部审计是企业内部进行的一项核心业务活动,旨在提供独立、
客观的评价、咨询和证明,以增强企业管理层的决策效果、优化业务
流程和加强风险管理。为了有效履行内部审计的职责,制定2024年内
部审计的工作计划至关重要。
二、审计目标和原则
1.审计目标
-确保企业风险管理和内部控制的有效性。
-提高业务流程的效率和质量。
-加强财务报告的准确性和透明度。
-优化资源配置和成本控制。
2.审计原则
-独立性原则:审计工作应独立于被审计对象和其他部门。
第2页共5页
-客观公正原则:审计工作应客观公正,不受个人偏见和利益干
扰。
-保密原则:审计工作应保护被审计对象的商业机密和敏感信
息。
三、工作计划
1.风险评估和内控审计
-完成企业风险评估,识别重要风险和关键控制点。
-审计关键业务流程和相关内控,找出存在的问题和风险。
-提出改进建议,帮助企业改进风险管理和内部控制。
2.财务审计
-审核财务报表的准确性和合规性。
-发现可能存在的会计错误和漏洞。
-提供财务报告改进的建议。
3.运营审计
-审计企业运营管理的有效性和效率。
-检查员工绩效和生产效率。
-提供改进建议,优化业务流程和资源配置。
4.合规审计
-审核企业合规性和法律法规的遵守情况。
-检查各个部门的合规制度和程序。
-提供合规改进的建议。
5.信息系统审计
-审核企业信息系统的安全性和完整性。
-检查信息系统的访问控制和数据保护措施。
第3页共5页
-提供信息系统改进的建议。
6.专项审计
-根据企业实际情况和需要,开展涉及特定领域或项目的审计。
-比如并购审计、项目审计等。
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