2024年内部审计工作计划范文(4篇) .pdfVIP

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内部审计工作计划范文

第一步:了解公司(包括关联公司)基本情况

组织审计人员有计划对公司及关联企业了解基本情况。了解的内

容主要有:

1、企业发展史、关联企业产业性质、主营业务、投资规模、相关

税种等。

2、公司及关联企业相互之间股权控制情况,股权结构。

3、企业的内部控制制度是否健全,是否科学有效。

4、会计制度是否建立健全;是否符合企业核算要求;会计核算是

否规范;是否有因会计处理错误导致管理失职现象;测量税务风险;

存货管理是否安全、进出货品的流程是否科学无漏洞;固定资产、低

值易耗、物料用品的管理是否规范;债权债务等往来科目的使用是否

谨慎并及时处理;成本及费用核算是否合理等。

5、经营目标的制定是否切合实际;核定依据是什么;目标是否明

确;是否便于考核总现;实际执行情况。

6、费用预算的报审依据是否合理,执行情况。

7、大项投资及工程建设项目的基本情况;是否执行招投标制度;

项目预算的审核情况;工程实施过程的了解;合同的签订是否严谨;

审批权限了解;工程决算是否严格把关等。

8、关联企业间业务往来的核算是否清晰;了解核算办法是否合

理;

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第二步:计划从以下____方面体现和实施审计的监督和管理职

能:

1、在了解公司经营、财务核算、内部控制管理、目标考核情况

后,将采取以下措施:

对已审计各关联企业存在的问题进行归纳总结,区分主要问题和

次要问题.

内部审计工作计划范文(二)

一、指导思想

审计工作围绕街道发展目标,树立以“监督促治理”的审计理

念,坚持“围绕街道中心,突出重点,求真务实”的工作方针,建

立、健全内部审计规章制度,有效开展内部审计工作,确保内部审计

工作质量,充分发挥内部审计监督、管理、服务职能,为街道的发展

提供有力保障。

二、年度工作目标

围绕街道全面建设这个中心,以____统领内审工作,继续做好财

务收支、经济责任、在建项目审计,加强监督,促进规范。着力抓好

审计整改落实,不断改进审计方法,努力提高审计工作质量,进一步

加强股份经济合作社集体资产、资源、资金监管,推进股份经济合作

社财务规范管理,推动农村经济健康发展。

内部审计工作计划范文(三)

一、财政收支审计

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根据省审计厅要求,我县今年安排____个财政收支审计项目,包

括:

1、本级预算执行审计____个,即对县财政局、民政局、人口和计

划生育局、法院、检察院、经贸局、信访局进行预算执行审计。

2、地税系统审计____个,并延伸审计啤酒有限公司、石材有限公

司、液压机械有限公司、山水房地产有限公司、旅游开发有限公司、

县网通公司、创业集团公司、纺织有限公司、县烟草公司、县信用合

作联社、县房地产开发有限公司、县第六建筑公司____户纳税企业。

3、乡镇财政决算审计____个,即对镇、乡、镇进行财政决算审

计。

二、经济责任审计

经与县委组织部商定,今年将结合其他专业审计,加大任中审计

力度,共安排任中经济责任审计项目____个,即对县交通局、科技

局、统计局、招商局、畜牧局、文体局、财办、扶贫开发办、工会、

第二实验小学、职教中心的单位主要负责人进行任中经济责任审计。

离任经济责任审计根据县委组织部安排随时进行。

三、财务收支审计

全年共安排____个行政、事业单位财务收支审计项目。

1、市局项目____个,对县物价局、水利局进行财务收支审计。

3、县局项目____个,对经济开发区管委会、县供销合作联社、民

营办、实验中学、中心卫生医院的某某年度财务收支情况进行审计。

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四、资产、负债、损益审计

全年安排资产负债损益审计项目____个,即对县农村信用合作联

社、自来水公司进行资产负债损益审计。

五、投资审计

市局全年安排投资审计项目____个,即对三中搬迁跟

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