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第一人民医院总务科物资采购工作流程
实施部门
总务科
流程编号
流 程
单元
各科室
/部门
相关职能部门
院领导
总务科
财务科
节点
A
B
C
G
1
2
3
4
5
6
7
8
9
根据使用
需要进行
物资采购
申请
办公用品类由院办审定;电脑打印机由信息管理
科审定;水、电、暧等总
务专用物资由总务科审
定
对采购的
必要性和
合理性进
大额由院办公会审批
行审定
中等的主管院长审批
小额的主管科室审批
审批
编制具体
分管副院长审批 采购计划
审批
实施采购计
划,组织定点
或临时采购
货到验收
入库
整理相关合同
及票据凭证
核对票据无
误后,付款
结算并编制
付款明细账
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