公司日常费用报销管理制度 .pdfVIP

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公司日常费用报销管理制度

一、目的

为了规范公司费用的使用、报销、控制管理,本着合理使用,有效控制的原则,

规范本公司费用报销标准

二、报销项目

日常报销费用主要包括:办公费、交通费、通讯费、差旅费、业务招待费、

培训费、低值易耗品购置费等。

首先各项费用的支出原则上不超出预算,其次报销人必须取得相应的合法

票据(发票、pos机小票)

举例具体分类

三、报销费用填写的基本要求及原则

1、报销费用必须以合理、合法、真实的凭证为依据,原始发票不得臆造、涂改,

不得伪造发票。

2、发生的费用必须按规定分类填写公司统一的费用报销单据,不得随意填写。

‘举例

3、各种原始凭证必须大小写一致,不得涂改,并注明附件张数。‘举例’

4、原始凭证必须按公司规定的程序进行审核、签字,相关手续流程必须完备

经办人填--部门负--会计审核--财务负--公司负责--出纳审核--经办人

写报销单-责人签字--报销凭证--责人审批--人审批--并付款-领款签字

5、财务人员严格遵守费用报销制度,认真审核各种凭证,对不合法的原始票据

有权拒绝报销,凡不否和规范报支、及越权审批的费用和支出一律不得报支

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