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第一章总则
第一条为了加强检测中心的财务管理工作,规范财务行为,提高财务管理水平,确保检测中心财务活动的合法、合规、高效,根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等法律法规,结合检测中心实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于检测中心所有财务活动,包括但不限于资金收支、资产管理、成本核算、财务报告等。
第三条检测中心财务管理工作遵循以下原则:
1.法规遵从原则:严格按照国家法律法规和政策规定进行财务管理。
2.全面预算原则:实行全面预算管理,明确预算目标,加强预算执行监督。
3.内控管理原则:建立健全内部控制制度,确保财务活动的合规性和安全性。
4.透明公开原则:财务信息真实、准确、完整,公开透明。
第二章组织机构及职责
第四条检测中心设立财务部,负责中心财务管理工作。财务部设主任一名,副主任一名,财务人员若干名。
第五条财务部的主要职责:
1.负责编制和执行财务预算,对预算执行情况进行监督和分析。
2.负责中心资金收支管理,确保资金安全、合规。
3.负责固定资产、无形资产等资产管理,确保资产合理配置和有效利用。
4.负责成本核算和费用控制,提高成本效益。
5.负责财务报告编制和报送,确保财务报告的真实、准确、完整。
6.负责财务内部控制体系建设,确保财务活动合规、安全。
第三章资金管理
第六条检测中心资金管理遵循以下规定:
1.严格执行国家关于资金管理的法律法规和政策。
2.建立健全资金管理制度,明确资金收支范围、审批程序和责任。
3.资金收支实行集中管理,确保资金安全。
4.加强资金使用效益分析,提高资金使用效率。
5.定期进行资金审计,确保资金使用合规。
第四章资产管理
第七条检测中心资产管理遵循以下规定:
1.严格执行国家关于资产管理的法律法规和政策。
2.建立健全资产管理制度,明确资产购置、使用、处置等环节的审批程序和责任。
3.加强固定资产、无形资产等资产的管理,确保资产合理配置和有效利用。
4.定期进行资产盘点,确保资产账实相符。
5.资产处置需经中心领导批准,并依法办理相关手续。
第五章成本核算与费用控制
第八条检测中心成本核算与费用控制遵循以下规定:
1.严格执行国家关于成本核算与费用控制的相关规定。
2.建立健全成本核算体系,明确成本核算范围、方法及责任。
3.加强成本费用控制,降低成本,提高效益。
4.定期进行成本费用分析,找出成本费用控制薄弱环节,提出改进措施。
5.费用报销需提供合法、合规的原始凭证,经审批后方可报销。
第六章财务报告
第九条检测中心财务报告编制和报送遵循以下规定:
1.严格执行国家关于财务报告编制和报送的相关规定。
2.财务报告应真实、准确、完整地反映检测中心的财务状况和经营成果。
3.定期编制和报送财务报告,包括月度、季度、年度财务报告。
4.财务报告报送需经中心领导审批,并报送上级主管部门。
第七章附则
第十条本制度由检测中心财务部负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
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