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公司财务审计报告(5篇).pdf

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公司财务审计报告

公司财务审计报告(5篇)

在现在社会,报告与我们的生活紧密相连,报告成为了一种新兴

产业。为了让您不再为写报告头疼,以下是小编为大家整理的公司财

务审计报告,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

公司财务审计报告1

ABC股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的ABC股份有限公司(以下简称ABC公司)财务报

表,包括20×1年12月31日的资产负债表,20×1年度的利润表、

股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《××会计制度》的规定编制财务报表是ABC

公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表

编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的

重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册

会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以

对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的

审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞

弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,

我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,

但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理

层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报

表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意

见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,ABC公司财务报表已经按照企业会计准则和《××会计

制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了ABC公司20×1年12

月31日的财务状况以及20×1年度的经营成果和现金流量。

××会计师事务所中国注册会计师:×××

(盖章)(签名并盖章)

中国注册会计师:×××

(签名并盖章)

中国××市

二○×二年×月×日

公司财务审计报告2

审计报告是注册会计师在完成审计工作后向委托人提交的最终产

品。注册会计师只有在实施审计工作的基础上才能报告。注册会计师

通过对财务报表发表意见,从而履行业务约定的责任。

***集团审计部HK审计组于20xx年*月*日——20xx年*月*日对

JLHK公司进行了全面审计,经过审计,我们发现HK公司在财务工作、

物流程序等方面极其不规范,总体工作质量低下,财务对公司的业务

失去控制,并严重地影响到HK公司正常业务的开展。究其原因,与物

流程序错误、财务人员素质不高、上一次审计现场整改诸多不当等直

接相关。现将审计的情况汇报如下:

一、JL省HK公司概况

1、HK公司于1999年*月*日登记注册,注册资本为人民币×××

万元。经营范围为:批发西药制剂、中成药、中药材、中药饮片、生

化药品、生物制品;医疗器件。

2、机构设置:公司领导、办公室、质管部、业务部、财务部、**

路批发部、HK大药房、JL办事处、LY办事处、HLJ办事处。

3、领导班子成员三人:总经理***、副总经理***、业务处长***。

公司现有职工(包括办事处)××人。

4、截止20xx年*月*日,HK公司资产总额×××万元,负债总额

×××万元,净资产×××万元,库存存货×××;万元

20xx年1月—3月,主营业务收入××万元,成本费用总额××万

元,亏损××万元;发货××万元,回款××万元(其中清欠××万元)。

HK大药房资产总额××万元,负债总额××万元,净资产××万

元;20xx年1月—3月,销售收入××万元,费用总额××万元(包括在公

司发放的工资××万元),亏损××万元。

二、审计发现问题汇报

一)、财务方面存在的问题:

HK公司的财务整体工作质量低下,个别会计人员甚至基本上不能

胜任本职岗位的工作,尤其是在物流帐务

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