- 1、本文档共11页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
医院内部审计知识考核试卷
考生姓名:答题日期:得分:判卷人:
本次考核旨在检验考生对医院内部审计相关知识的掌握程度,包括审计原则、流程、方法以及相关政策法规等,以提高医院内部审计工作的规范性和有效性。
一、单项选择题(本题共30小题,每小题0.5分,共15分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)
1.医院内部审计的目的是什么?
A.监督医院管理层
B.评估医院经营状况
C.确保医院财务报告的真实性
D.以上都是
2.内部审计的独立性属于以下哪种类型?
A.组织独立性
B.职业独立性
C.个人独立性
D.以上都是
3.医院内部审计的周期通常是什么?
A.每年一次
B.每半年一次
C.每季度一次
D.随时进行
4.内部审计的主要方法不包括以下哪项?
A.审计调查
B.内部控制评估
C.外部审计
D.数据分析
5.医院内部审计的最终报告应提交给谁?
A.医院董事会
B.医院管理层
C.卫生行政部门
D.以上都是
6.内部审计的“三超”原则指的是什么?
A.超前、超前、超前
B.超前、超前、超后
C.超前、超后、超后
D.超前、超后、超前
7.医院内部审计的核心内容是什么?
A.财务审计
B.管理审计
C.风险管理审计
D.以上都是
8.内部审计人员应当具备的基本条件不包括以下哪项?
A.会计、审计或相关专业知识
B.良好的职业道德
C.高级职称
D.具备医院相关工作经验
9.医院内部审计的职责不包括以下哪项?
A.评估内部控制的有效性
B.监督医院财务报告的真实性
C.参与医院重大决策
D.对医院员工进行培训
10.内部审计的“三公”原则指的是什么?
A.公正、公平、公开
B.公正、公开、公平
C.公开、公正、公平
D.公开、公平、公正
11.医院内部审计的审计对象不包括以下哪项?
A.医院财务报表
B.医院内部控制
C.医院管理层
D.医院员工
12.内部审计的审计证据不包括以下哪项?
A.财务凭证
B.内部控制文件
C.外部审计报告
D.医院员工的个人陈述
13.医院内部审计的审计报告应包括哪些内容?
A.审计范围和目的
B.审计发现的问题
C.审计结论和建议
D.以上都是
14.内部审计的审计程序不包括以下哪项?
A.审前调查
B.审计实施
C.审计报告
D.审计后续跟踪
15.医院内部审计的审计质量取决于什么?
A.审计人员的专业能力
B.审计标准和方法
C.审计资源的充足
D.以上都是
16.内部审计的审计报告应当由谁审批?
A.审计部门负责人
B.医院财务负责人
C.医院院长
D.以上都是
17.医院内部审计的审计意见不包括以下哪项?
A.无保留意见
B.保留意见
C.拒绝表示意见
D.医院管理层意见
18.内部审计的审计报告应当包括哪些附件?
A.审计工作底稿
B.审计发现的问题清单
C.审计结论和建议
D.以上都是
19.医院内部审计的审计范围通常包括哪些方面?
A.财务报表审计
B.内部控制审计
C.风险管理审计
D.以上都是
20.内部审计的审计结论应当基于什么?
A.审计人员的判断
B.审计证据
C.医院管理层的意见
D.以上都是
21.医院内部审计的审计建议应当具有什么特点?
A.可行性
B.实用性
C.针对性
D.以上都是
22.内部审计的审计报告应当如何分发?
A.仅限审计部门内部
B.分发给医院管理层
C.公开发布
D.以上都是
23.医院内部审计的审计报告应当包括哪些附录?
A.审计工作底稿
B.审计发现的问题清单
C.审计结论和建议
D.以上都是
24.内部审计的审计报告应当如何存档?
A.保留在审计部门
B.交由医院档案部门
C.保密保存
D.以上都是
25.医院内部审计的审计报告应当如何反馈给管理层?
A.直接口头反馈
B.通过书面报告
C.通过电子邮件
D.以上都是
26.内部审计的审计报告应当包括哪些免责声明?
A.审计人员的责任
B.医院管理层的责任
C.审计对象的声明
D.以上都是
27.医院内部审计的审计报告应当如何处理审计发现的问题?
A.直接向管理层报告
B.通过内部审计部门处理
C.交由外部审计机构处理
D.以上都是
28.内部审计的审计报告应当如何评估审计效果?
A.通过审计意见
B.通过审计发现的问题
C.通过审计建议的实施情况
D.以上都是
29.医院内部审计的审计报告应当如何更新?
A.定期更新
B.根据需要更新
C.审计结
您可能关注的文档
最近下载
- 2024年上海杉达学院单招职业技能测试题库【word】.docx VIP
- 健康心理学课件.pptx VIP
- WDGL_VI_X线路录波装置说明书.pdf
- 培训课件--付国兵脏腑推拿现状及研究进展.ppt
- 广东省佛山市南海区2022届九年级模拟考试化学试卷.docx VIP
- 2024年中考英语高频词首字母默写与短语默写表及答案.pdf VIP
- 北京市海淀区2024-2025学年四年级上学期期末考试数学试题.pdf
- 辽宁省沈阳市三年(2021-2023)中考语文试卷分类汇编:文学类文本阅读(含解析).docx VIP
- (2025春新版本)部编版七年级语文下册全册教案.doc
- 黑布林阅读初一17《丹的村庄游乐会》中文版.docx
文档评论(0)