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文件编号
版次
纠正措施控制程序
页次
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制订部门
品质部
纠正措施控制程序
制订:
日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
发行日期:
实施日期:
序号
修订生效日期
修订内容摘要
版次
页数
修订人
审核人
批准人
1
首版发行
A0
3
目的
为确保产品品质,防止不良品持续发生,提高产品的品质与服务。
范围
成品、客户退货品、客户投诉及质量目标达成情况均适用。
权责
责任事件
程序
原材料
半成品
成品(客户投诉退货)
品质异常发出
品质部
生产部
品质部
纠正措施拟订
供应商
生产部
生产部
执行
供应商
生产部
生产部
确认
品质部
品质部
品质部
4.定义
无。
5.作业内容
5.1出现品质异常状况或客户投诉或质量目标未达成时,由相关部门提出《品质异常单》;当出现潜在不合格时,也填写《品质异常单》。
5.2由生产部会同品质部共同分析,判定发生原因,之后品质部确定责任归属部门,交责任部门立即拟订纠正措施。
5.3纠正措施,审核后由指定管理者核准,依所提的改善对策执行,追踪效果,直至问题解决。
5.4若发现纠正措施无效,应立即重新研究判定问题原因,再执行相关措施直至异常消除。
5.5纠正措施改善对策在执行期间与最后结果,由品质部负责审核及效果确认并做记录。
5.6客户投诉退货品,依《客户投诉控制程序》处理。
5.7品质异常产生的不合格依《不合格控制程序》处理。
5.8纠正措施所引起的图纸,规格更改等事项,保存记录。
6.相关文件
6.1客户投诉控制程序
6.2不合格控制程序
7.相关表单
7.1品质异常单
8.附件
无。
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