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销售发货操作流程.pdf

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销售发货操作流程

一、销售发货:

打开“销售”―>点击“发货单”;

发货单录入:

1、点击增加―>发货日期―>发货单号(发货单号电脑自动生成,不用

输)―>选“销售类别“(有几种类别,选适当的类别)―>客户名称(如

果没有找到客户,则只能退出到客户资料处增加新客户)―>发往地址(可

输可不输)―>销售部门(托运公司看成是一个销售部门,找不到就退到“基

础“处部门设置增加该托动公司)―>备注(可填写所需的备注说明);

2、发货单表体录入――>双击“仓库栏”(选仓库)―>双击“货物名

称”(发货的货物)―>数量―>单价―>金额(自动生成);

3、录入完后点“保存”按钮,保存已录入的的单据。

4、可以即时审核发货单(发货单审核后,会生成销售出库单,送到“库

存”系统)

发货单的修改:

1、未审核的发货单可点击“修改”按钮后,随意对发货单项目进行修改;

2、已审核的发货单,先点击“弃审”按钮,然后再点击“修改”按钮

后,随意对发货单项目进行修改;

发货单的删除:

1、未审核的发货单可直接点击“删除”按钮后,删除发货单;

2、已审核的发货单:

a、未生成销售出库单,先点击“弃审”按钮,然后再点击“删除”

按钮后,删除发货单;

b、已生成销售出库单,则先在库存系统中删除销售出库单后,再点

击“弃审”按钮,再点击“删除”按钮后,删除发货单;

二、赠品处理方法:

打开“库存“―>点击“其他出库单”―>增加―>出库日期―>仓库―

>出库类别―>客户名称―>存货名称(发货的货物)―>数量(不用输单

价和金额);

出纳开票、收款结算操作流程

销售发货后,要通过录入发票(收据)结算发货单,可以作现结或应收处理。

一、收据录入:

打开“销售”―>点击“销售发票”―>增加―>开票日期―>点“发

货单号”(由发货单生成发票内容)―>保存

录入完收据后:1、现结处理流程:

a、点现结->录入现结金额->确认;

b、点复核(审核该发票);

c、点应收;

D、点“弃结”,则删除现结单。

2、应收处理流程:

a、点复核(审核该发票);

b、点应收;

c、点“取消”,则可取消应收。

二、收款结算:

点击“收款结算”―>选收款客户;

点增加―>日期―>结算方式(现金结算或支票结算)―>结算科目(现

金结算对现金科目,支票结算对应银行存款)―>金额―>部门(收款部

门)―>保存;

录入完收款单后:1、核销(核销收据)处理:

点击“核销”,则会出现未核销的收据(曾经给该客

户开的收据),输入核销金额―>保存;

2、作预收处理:

点击“预收”按钮,则将收款金额生成预收款。

三、查询客户收付款情况:

1、客户往来余额表;

2、客户往来明细帐。

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