竣工结算审计实施方案.doc

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审计实施方案

审计项目名称

XXX工程项目竣工结算的审计

审计方式

就地审计

编制

依据

《昌吉市审计局委托审计通知书》(昌市审投委通【XXXX】X号)及委托审计要求。

审计

目标

通过审核,反映该项目建安投资的真实性和合理性;监督检查建设单位合理使用建设资金,促进建设单位进一步提高建设项目的投资效益。

审计

范围

与审核项目相关的建安工程投资。

项目基

本情况

主要反映:建设项目的立项批复文号、投资计划(含资金来源)、建设规模、建设位置、竣工验收及资产交付使用情况。

审计内容及重点

对建设项目工程结算进行审计,检查工程价款结算与实际完成投资是否真实合法。

重点审查施工单位工程价款结算是否真实合法,有无偷工减料、高估冒算、虚报冒领工程价款等问题。

审计组长

负责本项目方案的组织实施,审核审计组成员的审计证据和审计工作底稿,负责对审计质量实施检查并及时根据方案要求和审计进度提出安排意见,负责形成审计报告。

审计组成员

XXX负责工程造价结算审计内容。

廉政监督员

XXX

预定起止时间

XXXX年XX月XX日---XXXX年XX月XX日

审计

组长

(与审计通知书人员一致)

审计组成员

(与审计通知书人员一致)

一、开展审前调查,了解被审计单位基本情况。

二、组织审计人员学习有关的工程建设法规和有关规定。

三、拟定审计方案发送审计通知书。

四、具体实施审计查证,收集审计证据,编制审计工作底稿并填制有关统计表。

五、起草审计报告并征求被审计单位意见。

六、按照审计要求,对审计项目工作底稿等资料进行整理归档。

审计组长

编制日期

审计局项目负责人

审批日期

审计局科室负责人

审批日期

审计局法制科

审批日期

审计局分管领导

审批日期

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