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项目成本预算及执行情况对比表
项目阶段
成本预算(元)
实际成本(元)
预算执行率(%)
差额(元)
差额比率(%)
备注
设计阶段
制作阶段
安装阶段
测试阶段
维护阶段
总计
合计
合计
合计
合计
合计
总计备注
表格说明:
表格内容分为六个阶段,分别为设计、制作、安装、测试和维护。
“成本预算”和“实际成本”两列分别填写项目在每个阶段的预算金额和实际发生金额。
“预算执行率”通过计算实际成本占预算成本的比例得出。
“差额”一列表示实际成本与预算成本的差额。
“差额比率”一列表示差额相对于预算成本的比例。
表格最后一行用于总计各个阶段的合计值,并提供总计备注栏以记录关键信息。
项目阶段
预算金额(元)
实际支出(元)
预算执行率(%)
成本偏差(元)
偏差比率(%)
备注
前期准备
设计阶段
开发阶段
测试阶段
部署阶段
后期维护
总计
合计
合计
合计
合计
合计
总计备注
项目阶段
预算(元)
实际成本(元)
超支/节余(元)
超支/节余比率(%)
预算调整说明
阶段一
阶段二
阶段三
阶段四
阶段五
总计
合计
合计
合计
表格说明:
本表格用于记录项目各阶段的成本预算与实际执行情况的对比。
“预算(元)”列记录每个阶段的预算金额。
“实际成本(元)”列记录每个阶段实际发生的成本。
“超支/节余(元)”列计算实际成本与预算成本的差额,正值表示超支,负值表示节余。
“超支/节余比率(%)”列计算超支或节余相对于预算的比例。
“预算调整说明”列用于备注预算调整的原因或信息。
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