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国企内部审计机制的完善与优化
目录
国企内部审计机制的完善与优化(1)..........................4
内容概括................................................4
1.1审计机制概述...........................................4
1.2国企审计机制的重要性...................................6
国企内部审计机制的现状分析..............................7
2.1现行审计制度存在的问题.................................7
2.2审计流程与方法的局限性.................................8
2.3审计人员素质及能力评估................................10
审计机制完善与优化的理论基础...........................11
3.1内部控制理论..........................................12
3.2风险管理理论..........................................13
3.3审计准则与规范........................................16
审计机制优化策略.......................................17
4.1审计组织架构的调整....................................18
4.2审计流程的再造........................................20
4.3审计方法的创新........................................21
4.4审计技术的应用........................................22
审计人员能力提升与培训.................................23
5.1人员选拔与任用........................................24
5.2培训体系的建设........................................26
5.3继续教育与发展........................................26
审计信息化建设.........................................28
6.1信息系统集成..........................................29
6.2数据分析与挖掘........................................30
6.3信息技术在审计中的应用................................31
审计监督与问责机制.....................................32
7.1审计监督体系的建立....................................33
7.2问责机制的完善........................................35
7.3审计结果的应用与反馈..................................36
案例分析...............................................37
8.1国内外优秀国企审计机制案例............................37
8.2案例启示与借鉴........................................39
国企内部审计机制的完善与优化(2).........................40
内容简述...............................................40
1.1研究背景与意义........................................41
1.2研究目的与内容........................................42
1.3研究方法与数据来源....................................43
国企内部审计机制概述...................................44
2.1内部审计定义及功能.........
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