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1
南通江海电容器股份有限公司
2024年度财务决算报告
公司2024年12月31日母公司及合并的资产负债表、2024年度母公司及合并的利润表、
2024年度母公司及合并的现金流量表、2024年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。现将2024年财务决算的有关情况汇报如下:
一、2024年度主要财务数据和指标
项目
2024年度
2023年度
同比增减(%)
营业总收入(万元)
480,815
484,492
-0.76%
营业利润(万元)
74,246
82,605
-10.12%
利润总额(万元)
74,157
82,373
-9.97%
归属于母公司股东的净利润(万元)
65,466
70,707
-7.41%
经营活动产生的现金流量净额(万元)
64,775
57,034
13.57%
总资产(万元)
746,676
726,305
2.80%
归属于母公司股东的所有者权益(万元)
585,674
552,032
6.09%
总股本(万元)
85,052
84,609
60.52%
基本每股收益(元/股)
0.78
0.84
-7.14%
每股净资产(元)
6.93
6.56
5.64%
加权平均净资产收益率
11.53%
13.59%
-2.06%
二、经营情况
2024年公司实现营业收入480,815万元,比上年下降0.76%,实现利润总额74,157万元,比上年下降9.97%,实现归属于公司普通股股东的净利润65,466万元,比上年下降7.41%,经营活动产生的净现金流64,775万元,同比上年上升13.57%,具体财务数据如下:
1、2024年公司实现营业收入480,815万元,比上年下降0.76%。
单位:万元
项目
2024年
2023年
增幅
营业收入
占比
营业收入
占比
主营业务收入
477,724
99.36%
481,097
99.30%
-0.70%
其他业务收入
3,091
0.64%
3,395
0.70%
-8.95%
2
项目
2024年
2023年
增幅
营业收入
占比
营业收入
占比
合计
480,815
100.00%
484,492
100.00%
-0.76%
主营业务收入是公司的主要收入来源,占总收入的99.36%,同比下降0.70%。
2、2024年利润总额74,157万元,同比下降9.97%,其中营业利润74,246万元,比上年下降10.12%。
单位:万元
利润项目
2024年
2023年
变动情况
金额
比例
金额
比例
增减额
增减幅度
营业利润
主营利润
67,910
91.58%
78,052
94.75%
-10,142
-12.99%
其他收益
9,283
12.52%
6,011
7.30%
3,272
54.43%
投资收益
591
0.80%
695
0.84%
-104
-14.96%
公允价值变动收益
76
0.10%
25
0.03%
51
204.00%
信用减值损失
-837
-1.13%
-513
-0.62%
-324
63.16%
资产减值损失
-2,776
-3.74%
-1,664
-2.02%
-1,112
66.83%
资产处置收益
-
-
-
0.00%
-
-
小计
74,246
100.12%
82,605
100.28%
-8,359
-10.12%
营业外收支
-89
-0.12%
-232
-0.28%
143
-61.64%
利润总额
74,157
100.00%
82,373
100.00%
-8,216
-9.97%
2024年主营业务利润同比2023年下降12.99%,占利润总额的91.58%,是公司营业利润增长的主要来源,资产减值同比上年增加1112万元计提,主要是凤翔海源因搬迁,原厂房使用价值下降,基于谨慎性原则,全额计提资产减值。
主营业务毛利率水平同比上年下降1.24个百分点。
(1)2024年主营业务毛利率下降的主要原因是顺应市场变化,产品销售单价下降。单位:万元
项目
2024年
2023年
增幅
毛利
占比
毛利率
毛利
占比
毛利率
主营业务收入
118,350
98.87%
24.77%
125,118
99.04%
26.01%
-1.24%
其他业务收入
1,351
1.13%
43.72%
1,218
0.96%
35.89%
7.83%
3
项目
2024年
2023年
增幅
毛利
占比
毛利率
毛利
占比
毛利率
合计
119,702
100.00%
24.90%
126,336
100.00%
26.08%
-1
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