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2025国考宁波市审计监督岗位申论模拟题及答案
第一题(归纳概括题·20分)
题目:
宁波市审计局近期对全市10个区县(市)的国有企业审计监督工作进行了专项检查,发现部分企业在资产管理、预算执行、合同履行等方面存在薄弱环节。请根据给定材料,概括当前宁波市国有企业审计监督工作面临的主要问题,并分析问题产生的原因。
材料:
1.某区国有企业A公司,存在资产闲置、闲置率高达15%的情况,部分资产长期未进行盘点,导致账实不符。审计发现,该企业内部资产管理流程不规范,缺乏有效的资产评估和处置机制。
2.某市国有企业B公司,在预算执行过程中存在超预算支出问题,部分项目未经过严格的审批程序,直接导致财务风险增加。审计指出,该企业预算管理制度形同虚设,内部控制机制不健全。
3.某县国有企业C公司,在与供应商签订合同时,存在合同条款模糊、违约责任不明确的情况,导致在后续执行过程中频繁发生纠纷。审计认为,该企业合同管理意识薄弱,缺乏专业的法律支持。
4.某开发区国有企业D公司,在财务报销方面存在漏洞,部分员工通过虚开发票套取公司资金,审计发现该企业财务监督机制存在明显短板。
5.某区国有企业E公司,在项目招投标过程中存在不规范行为,部分项目未公开招标,导致利益输送问题。审计指出,该企业招投标管理制度执行不力,监管力度不足。
要求:
1.归纳概括宁波市国有企业审计监督工作面临的主要问题(每点不超过50字);
2.分析问题产生的原因(每点不超过100字)。
第二题(综合分析题·25分)
题目:
近年来,宁波市大力推动国有企业数字化转型,但部分企业在数据安全管理方面存在不足,导致数据泄露、系统瘫痪等问题时有发生。请结合给定材料,分析宁波市国有企业数字化转型中数据安全管理的挑战,并提出对策建议。
材料:
1.某市国有企业F公司,因内部员工泄露商业机密,导致公司核心竞争力下降,审计发现该企业数据安全管理制度不完善,员工安全意识薄弱。
2.某区国有企业G公司,在引进外部云服务时,未进行充分的安全评估,导致系统遭受黑客攻击,数据丢失严重。审计指出,该企业对外部合作方的安全监管存在漏洞。
3.某县国有企业H公司,在数据存储方面缺乏备份机制,一旦系统故障,将面临无法恢复的风险。审计认为,该企业数据安全防护措施不力。
4.某开发区国有企业I公司,在员工培训方面投入不足,导致员工对数据安全知识了解有限,审计发现该企业缺乏系统的安全培训体系。
要求:
1.分析宁波市国有企业数字化转型中数据安全管理的挑战(每点不超过100字);
2.提出加强数据安全管理的对策建议(每点不超过150字)。
第三题(提出对策题·15分)
题目:
宁波市某区在开展乡村振兴审计监督时,发现部分农村集体经济组织存在财务管理混乱、资金使用效率低下的问题。请结合给定材料,提出解决该问题的具体措施。
材料:
1.某村集体经济组织,存在资金挪用、账目不清的情况,部分资金被用于非集体经济项目,审计发现该组织缺乏有效的财务监管机制。
2.某镇集体经济组织,在项目招投标过程中存在暗箱操作,导致资源浪费严重。审计指出,该组织招投标程序不规范,监管不到位。
3.某乡集体经济组织,在资金使用方面缺乏透明度,村民对资金流向不甚了解,审计认为该组织信息公开不充分。
要求:
提出解决农村集体经济组织财务管理问题的具体措施,每条措施不超过100字。
第四题(应用文写作题·30分)
题目:
假设你为宁波市审计局工作人员,请根据给定材料,撰写一份关于加强国有企业审计监督工作的意见建议,报送市政府领导。
材料:
宁波市审计局近期对全市国有企业审计监督工作进行了专项检查,发现部分企业在资产管理、预算执行、合同履行、数据安全等方面存在薄弱环节。具体表现为:
1.资产管理混乱,部分企业存在资产闲置、账实不符问题;
2.预算执行不规范,超预算支出、预算编制不科学等现象突出;
3.合同管理薄弱,部分企业合同条款模糊、违约责任不明确;
4.数据安全管理不足,数字化转型中存在数据泄露、系统瘫痪风险;
5.内部控制机制不健全,财务监督、招投标管理等环节存在漏洞。
要求:
1.标题为《关于加强国有企业审计监督工作的意见建议》;
2.内容需包含问题分析、对策建议两部分;
3.字数控制在800字左右。
答案及解析
第一题(归纳概括题·20分)
(一)主要问题
1.资产管理混乱,闲置率高,缺乏评估处置机制;
2.预算执行不规范,超预算支出,预算管理制度形同虚设;
3.合同管理薄弱,条款模糊,违约责任不明确;
4.财务监督机制不健全,报销存在漏洞;
5.招投标管理不规范,存在利益输送问题。
(二)原因分析
1.企业内部控制机制不健全,缺乏有效的监督体
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