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2025国考拉萨市会计审计岗位申论模拟题及答案
第一题(归纳概括题,20分)
拉萨市审计局近期对市属国有企业财务审计中发现,部分企业存在内部控制不完善、资金使用效率低、审计发现问题整改不到位等问题。请根据给定材料,归纳拉萨市国有企业财务审计中存在的突出问题,并简要分析问题产生的原因。(要求:归纳准确、逻辑清晰、不超过400字)
第二题(综合分析题,25分)
拉萨市审计局计划在全市范围内开展“审计+服务”专项行动,要求审计部门在发现问题的同时,为企业提供财务管理和风险防控指导。请结合给定材料,分析“审计+服务”模式对拉萨市国有企业治理能力提升的意义,并提出具体实施建议。(要求:观点明确、分析深入、建议可行,不超过500字)
第三题(提出对策题,25分)
拉萨市部分国有企业因财务人员专业能力不足、内部控制制度执行不到位,导致审计发现的问题屡次发生。请针对这一问题,提出加强拉萨市国有企业财务内控体系建设的具体对策。(要求:对策明确、针对性强、具有可操作性,不超过500字)
第四题(应用文写作题,30分)
拉萨市审计局拟向市国资委、财政局联合发文,要求加强国有企业财务审计结果整改工作。请代为草拟一份公文,明确整改要求、责任分工及监督措施。(要求:格式规范、内容完整、语言得体,不超过600字)
第五题(文章论述题,30分)
近年来,拉萨市审计局积极探索“智慧审计”在国有企业监督中的应用,提升了审计效率和质量。请结合给定材料,围绕“科技赋能审计,助力国有企业高质量发展”主题,自选角度、自拟题目,写一篇文章。(要求:观点鲜明、论证充分、结构完整,不少于800字)
答案及解析
第一题答案及解析
答案:
突出问题:一是内部控制不完善,部分企业未建立或执行财务审批制度,导致资金使用随意;二是资金使用效率低,存在资金闲置、违规担保等问题;三是审计发现问题整改不到位,问题重复发生。
原因:一是企业治理结构不健全,缺乏对财务管理的有效监督;二是财务人员专业能力不足,对内控制度理解执行不到位;三是审计结果运用机制不完善,整改跟踪监督缺失。
解析:
本题考查归纳概括能力。材料中直接或间接体现问题的表述需全面提炼,如“审批流程不规范”“资金闲置严重”“整改报告流于形式”等。原因分析需结合企业实际,从制度、人员、监督等角度展开,避免主观臆断。作答需条理清晰,分点作答,控制字数在400字以内。
第二题答案及解析
答案:
意义:一是提升企业风险管理能力,通过审计指导帮助企业建立内控体系,降低财务风险;二是增强企业合规意识,避免因违规操作引发审计问题;三是优化资源配置,审计发现的问题可转化为改进方向,提高资金使用效率。
建议:1.组建“审计+服务”团队,由审计人员提供财务培训;2.建立问题整改清单,明确责任人和整改时限;3.引入信息化管理平台,实时监控资金流动;4.定期开展案例分享会,推广优秀管理经验。
解析:
本题考查综合分析能力。意义部分需从企业治理角度论述,避免仅谈审计作用。建议部分需结合拉萨市实际,如“信息化平台建设”符合高原地区信息化水平特点。作答需逻辑严密,分“意义”“建议”两板块展开,不超过500字。
第三题答案及解析
答案:
对策:1.加强专业培训,由市审计局牵头,每年组织财务人员技能竞赛,提升实操能力;2.完善内控制度,制定《拉萨市国有企业财务内控操作手册》,明确审批权限和流程;3.强化审计监督,对整改不到位的企业实施“回头看”,直至问题解决;4.引入外部专家,与会计师事务所合作开展财务诊断,弥补内部能力短板。
解析:
本题考查提出对策能力。对策需具体可操作,如“技能竞赛”“操作手册”等符合拉萨市实际。避免空泛表述,如“加强管理”等。作答需分点列出,逻辑清晰,不超过500字。
第四题答案及解析
答案:
拉萨市国资委、财政局关于加强国有企业财务审计结果整改工作的通知
市国资委、财政局:
为落实《企业财务会计审计条例》,现就加强国有企业审计结果整改工作通知如下:
一、整改要求。企业须在审计报告下发后30日内提交整改方案,明确责任部门和完成时限。
二、责任分工。国资委负责监督整改落实,财政局协调资金保障,审计局实施跟踪审计。
三、监督措施。对整改不力的企业,约谈企业负责人;连续两次未整改的,暂停新增项目审批。
特此通知。
拉萨市审计局
2025年X月X日
解析:
本题考查应用文写作能力。格式需符合公文规范,包括标题、主送机关、正文、落款等。内容需突出“整改”“责任”“监督”三大要素,语言简明有力,不超过600字。
第五题答案及解析
答案:
科技赋能审计,助力国有企业高质量发展
科技革命推动审计手段升级,拉萨市审计局通过“智慧审计”提升国有企业监管效能,为高质量发展注入新动能。
一、科技赋能提升审计效率。运用
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