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内部控制考试模拟题含答案
一、单选题(共30题,每题1分,共30分)
1.会计记录控制的内容不包括()
A、建立定期的复核制度
B、记账凭证的内容必须与原始凭证的内容保持一致
C、建立内部审计制度
D、凭证必须连续编号,并按编号顺序使用
正确答案:C
2.以下说法中正确的是()。
A、担保合同不允许展期
B、担保合同一经签订不能更改
C、担保期主合同条款发生变更时,应对担保合同进行修改
D、担保合同有效期不得超过3年
正确答案:C
3.为了明确审批人的授权批准方式、权限、程序、责任及相关控制措施,规定经办人的职责范围和工作要求,企业应当对工程项目相关业务建立严格的()。
A、业务流程制度
B、经济责任制度
C、信息传递制度
D、授权批准制度
正确答案:D
4.下面属于存货购入前控制的是()。
A、预算环节控制
B、结算环节控制
C、使用环节控制
D、验收环节控制
正确答案:A
5.职务分离在资金活动控制制度中体现为()。
A、付款与收款相分离
B、会计与财务相分离
C、银行存款与库存现金相分离
D、资金使用与资金管理相分离
正确答案:D
6.下列不属于不相容职务的有()
A、财物保管与记账
B、出纳与现金保管
C、出纳与记账
D、业务经办与财物保管
正确答案:B
7.如果筹资是用于(),适宜选择短期筹资方式。
A、购置存货
B、购置无形资产
C、长期投资
D、购置固定资产
正确答案:A
8.下列各项中,不属于不相容职责的有()
A、接受订单与批准赊销
B、银行出纳与编制银行存款余额调节表
C、现金出纳与登记现金日记账
D、现金出纳与编制记账凭证
正确答案:C
9.为了明确相关部门和岗位的职责、权限,确保办理项目业务的不相容岗位相互分离、制约和监督,企业应当律立工程项目业务的()。
A、目标责任制
B、岗位责任制
C、成本责任制
D、经济责任制
正确答案:B
10.下列选项中,符合货币资金内部控制制度规定的是()
A、货币资金审批人员负责记账工作
B、货币资金审批人员兼任出纳
C、出纳人员负责应收账款的记账工作
D、出纳人员负责总账的登记和保管
正确答案:A
11.()是内部控制的一种重要方法,其内容可以涵盖单位经营活动的全过程,包括筹资、融资、采购、生产、销售、投资、管理等诸多方面。
A、会计系统控制
B、预算控制
C、内部报告控制
D、授权审批控制
正确答案:B
12.A公司计划修建一座办公楼,工程预算总造价300万元,其中,装饰工程100万元。后该公司与建筑公司签订基建工程合同,合同及其附件写明:只将土建工程分包给建筑公司,装饰公司另行发包,而工程造价却未将装饰工程部分剥离出来,仍按300万元总额包给建筑公司。该案例说明A公司在以下()环节中未建立内部控制,或者设计了内部控制,却未有效执行。
A、合同的签订与审批职务未分离。
B、对固定资产购建进行验收控制。
C、对固定资产支出应进行预算制度控制
D、对固定资产购建进行记录和入账控制。
正确答案:A
13.工程项目内部控制原则的正确表述是()。
A、企业高管层是制度的制定者,有权掌控内部会计控制
B、财务会计主管是财会工作的领导者,应当有权操纵内部控制
C、企业内部涉及财会工作的所有人员均不拥有超越内部控制的权力
D、监察、审计是企业专司监督的部门,可修改掌控内部控制
正确答案:C
14.企业所有采购申请书必须先由()签名批准。
A、总经理
B、董事长
C、负责采购的副总经理
D、部门主管
正确答案:D
15.对外投资应由()决策,决策过程应有完整的书面记录。
A、主管部门
B、主要领导
C、小组
D、集体
正确答案:D
16.企业发放的股利应由()决定。
A、董事会
B、监事会
C、总经理
D、职工代表大会
正确答案:A
17.采购业务最关键的控制环节是()。
A、采购验收
B、采购付款及记录
C、采购预算
D、采购作业
正确答案:A
18.关于内部审计的下列说法中,不正确的是()。
A、与注册会计师审计的公正性相同
B、相对于政府审计、注册会计师审计而言,独立性最弱
C、它是被审单位内部控制的一个重要组成部分
D、对内部控制进行监控是内部审计的工作职责
正确答案:A
19.在采购招标业务流程中供应商需要()。
A、填报资格审查文件
B、发布招标信息
C、准备招标文件
D、提供相关材料
正确答案:A
20.企业应当让相关部门和人员或委托具有相应资质的专业机构对投资项目进行(),通过对与投资项目有关的经济、社会、技术等方面情况进行全面的调查研究,对各种投资方案进行分析,对投资后的经济效益和社会效益进行预测,为投资决策提供依据。
A、可行性研究
B、评估
C、决策
D、项目建议
正确答案:A
21.在采购预算业务流程中财务部门一般负
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