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2026年智控专用设备公司采购付款审核管理制度
第一章总则
第一条为规范公司采购付款审核流程,确保采购付款合法合规、准确高效,防范财务风险与资金安全风险,保障公司生产经营资金合理使用,依据《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》《中华人民共和国票据法》等法律法规,结合公司采购业务实际,制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有智控专用设备生产所需原材料、精密部件、辅助材料、设备采购及服务采购(如技术服务、物流服务等)的付款审核管理,包括预付款、进度款、尾款及费用报销类采购付款,不适用于员工个人差旅费用及日常办公零星采购(单次金额低于5000元)的付款。
第三条采购付款审核遵循
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