2026年蔬菜种植公司财务收支审计管理制度.docx

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2026年蔬菜种植公司财务收支审计管理制度

第一章总则

第一条目的

为规范公司财务收支审计工作,验证财务收支的真实性、合法性、合规性与效益性,防范财务造假、资金挪用、违规支出等风险,提升资金使用效率(如农资采购资金、种植补贴资金),保障公司资产安全与生产经营稳定,依据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》及公司财务管理制度,制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有财务收支活动的审计工作,包括经营收支(农资采购支出、蔬菜销售收入、人工成本支出)、专项资金收支(政府农业补贴、设施建设项目资金)、投融资收支(银行贷款、存款利息)等,涉及财务部、采购部

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