- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
2025年度内审员测试题及其解答
姓名:__________考号:__________
一、单选题(共10题)
1.内审员在进行风险评估时,以下哪项不是关键步骤?()
A.确定风险因素
B.识别潜在风险
C.评估风险影响
D.制定审计计划
2.内审员在审查公司内部控制时,发现以下哪项不符合内部控制原则?()
A.控制活动与业务目标一致
B.控制活动应相互独立
C.控制活动应定期审查
D.控制活动应涵盖所有业务流程
3.内审员在审计过程中,以下哪项行为是不恰当的?()
A.对审计发现的问题提出改进建议
B.对审计对象进行直接质询
C.在审计报告中隐瞒关键信息
D.与审计对象保持客观公正
4.内审员在审计内部控制时,以下哪种方法最适用于测试控制的有效性?()
A.查询内部审计手册
B.实地观察
C.审计抽样
D.询问管理层
5.内审员在审计过程中,发现以下哪项信息应保密?()
A.审计计划
B.审计发现
C.审计报告
D.审计对象的需求
6.内审员在进行合规性审计时,以下哪项不是合规性审计的目标?()
A.确保公司遵守相关法律法规
B.识别潜在的法律风险
C.提高公司知名度
D.评估内部控制的有效性
7.内审员在进行绩效审计时,以下哪种方法不适合用于收集数据?()
A.访谈
B.文件审查
C.问卷调查
D.统计分析
8.内审员在进行审计时,以下哪项行为有助于建立良好的审计关系?()
A.对审计对象进行指责
B.保持专业和客观
C.忽略审计发现中的小问题
D.延长审计时间以获得更多信息
9.内审员在审查公司内部控制时,以下哪项是内部控制的目标之一?()
A.提高公司知名度
B.防止错误和舞弊
C.提高员工满意度
D.降低税收负担
二、多选题(共5题)
10.内审员在进行内部审计时,以下哪些是内部审计的基本原则?()
A.独立性
B.客观性
C.保密性
D.效率性
11.在制定审计计划时,内审员应考虑以下哪些因素?()
A.审计目标
B.审计范围
C.审计资源
D.客户需求
12.以下哪些行为可能构成审计师的不当行为?()
A.接受审计对象的礼物
B.保持专业和客观
C.在审计报告中隐瞒关键信息
D.与审计对象保持良好关系
13.在审计过程中,内审员应如何处理审计发现的问题?()
A.与审计对象讨论问题
B.向管理层报告问题
C.立即采取纠正措施
D.确保问题得到解决
14.内审员在撰写审计报告时,以下哪些内容是必须包含的?()
A.审计目标
B.审计发现
C.审计建议
D.审计结论
三、填空题(共5题)
15.内审员在进行风险评估时,通常会使用______来识别和评估潜在风险。
16.内审员在审计过程中,应当遵循的职业道德规范之一是______。
17.内审报告的结论部分应明确指出______,以便管理层采取相应的行动。
18.内审员在进行审计抽样时,应确保样本的______,以保证审计结论的可靠性。
19.内审员在审计过程中,如发现公司存在重大违规行为,应立即向______报告。
四、判断题(共5题)
20.内审员在审计过程中,可以接受审计对象的任何礼物。()
A.正确B.错误
21.内部审计的目标是确保公司遵守所有法律法规。()
A.正确B.错误
22.内审报告的结论部分可以省略审计发现。()
A.正确B.错误
23.内审员在进行审计抽样时,样本量越大,审计结论的可靠性越高。()
A.正确B.错误
24.内审员在审计过程中,可以不与审计对象进行沟通。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
25.请简要说明内部审计的独立性对审计质量的影响。
26.在审计过程中,如何确保审计抽样的代表性和有效性?
27.请解释什么是内部控制,并说明其重要性。
28.在审计报告中,如何处理对管理层的不利发现?
29.内审员在审计过程中,如何保持其职业道德标准?
2025年度内审员测试题及其解答
一、单选题(共10题)
1.【答案】D
【解析】制定审计计划是内审工作的后续步骤,而不是风险评估的关键步骤。风险评估应首先识别和评估潜在风险。
2.【答案】B
【解析】内部控制原则要求控制活动不应相互独立,否则可能导致控制失效。控制活动应
您可能关注的文档
- 2025年特种设备管理A(锅炉压力容器压力管道)模拟试题(六九六).docx
- 2025年渭南市高职单招职业技能考前演练试题及答案解析.docx
- 2025年法律职业资格之法律职业客观题二真题练习试卷B卷附答案.docx
- 2025年河北省张家口市中考作文猜题及范文分析.docx
- 2025年最新心理健康知识竞赛题库150题及答案.docx
- 2025年执业药师之西药学综合知识与技能高分通关题型题库附解析答案.docx
- 2025年度湖南省事业单位考试《公共基础知识》重点题型汇编真题题库.docx
- 2025年度国家开放大学(电大)《会计学概论》形考题库(含答案).docx
- 2025年广东省建筑安全员-C证考试(专职安全员)题库及答案.docx
- 2025年审计师-中级审计师-审计专业相关知识考试历年真题摘选附带.docx
- 高中数学基本不等式填空题第一组(1-10道)习题及参考答案A5.doc
- 高中数学基本不等式填空题第一组(1-10道)习题及参考答案A10.doc
- 高中数学基本不等式填空题第一组(1-10道)习题及参考答案A8.doc
- 2025-2026人教版语文七年级上册《纪念白求恩》教学设计(5)(完整可打印版).pdf
- 2025-2026人教版语文七年级上册《纪念白求恩》教学设计1(完整可打印版).pdf
- 2月ASP题库含参考答案.docx
- 工业机器人系统操作员模拟考试题+参考答案.docx
- 12月物业管理员练习题库与答案.docx
- 3月护理伦理与法规模拟题(含参考答案).docx
- 4月教育心理学习题(附答案).docx
最近下载
- 联合建厂协议合同.docx VIP
- Unit 4 School Life 第1~2课时listening and speaking 教案 中职高一英语高教版基础模块1 .pdf VIP
- 童年期情感忽视与大学生情绪调节策略:使用偏好及脑结构基础.pptx VIP
- 医疗废物和污水管理领导小组及岗位职责.docx VIP
- GJB 548C-2021微电子器件试验方法和程序.docx VIP
- 46 黎曼几何初步 [伍鸿熙,沈纯理,虞言林 著] 2014年版.pdf VIP
- 铁路路基题库及答案.doc VIP
- 2025年广东省职业病诊断医师考试(职业性尘肺病)模拟试题及答案.docx VIP
- 第11课《对人有礼貌》第1课时礼貌暖人心核心素养教案 2025道德与法治一年级上册.docx
- 锂离子电池热失控预警方法.pdf VIP
原创力文档


文档评论(0)