2025年合同检查自查报告范文.docx

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2025年合同检查自查报告范文

为全面提升合同管理规范化水平,有效防范法律风险与经营风险,根据公司2025年度合规管理工作部署,结合《合同管理办法》《合规管理手册》等制度要求,公司于2025年3月至5月组织开展了为期3个月的合同专项检查自查工作。本次自查覆盖2023年1月1日至2024年12月31日期间签订的全部合同,涉及采购、销售、服务、工程、知识产权等5大类业务场景,累计检查合同1276份(其中纸质合同842份,电子合同434份),涉及金额约18.6亿元。通过系统筛查、档案调阅、现场访谈、数据比对等方式,全面梳理合同全生命周期管理中的薄弱环节,现就自查情况报告如下:

一、自查工作组织实施

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