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第1篇
第一章总则
第一条为加强公司内部审计工作,提高审计质量,确保公司资产的安全、合规和高效运作,根据国家有关法律法规和公司实际情况,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部审计员的管理,包括审计员的选拔、培训、考核、晋升、奖惩等。
第三条内部审计工作应遵循客观公正、独立监督、科学规范的原则。
第二章职责与权限
第四条内部审计员的职责:
1.严格遵守国家法律法规和公司规章制度,维护公司利益。
2.负责对公司各部门、各子公司及下属单位的财务收支、内部控制、风险管理等方面进行审计。
3.审查公司经济活动的真实性、合法性和效益性。
4.提出改进建议,促进公司经营管理水平提高。
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