2025年合同管理自查报告.docx

  1. 1、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。。
  2. 2、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  3. 3、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

2025年合同管理自查报告

为全面落实企业合规管理要求,提升合同管理规范化、精细化水平,我司于2025年6月至8月组织开展了覆盖全级次单位、全业务类型的合同管理专项自查工作。本次自查以《企业内部控制基本规范》《合同管理办法》及行业监管要求为依据,重点围绕制度建设与执行、全流程操作规范、风险防控机制有效性、信息化系统应用效能四大核心领域展开,通过档案抽查、系统数据比对、业务部门访谈、第三方合规评估等方式,累计检查合同档案12,368份(其中重大合同2,173份),涉及采购、销售、工程、服务、投资等9大类业务,覆盖公司总部及下属23家分子公司。现将自查情况报告如下:

一、制度建设与执行情况

文档评论(0)

伍四姐 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档