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2025年合同管理自查报告
为全面落实企业合规管理要求,提升合同管理规范化、精细化水平,我司于2025年6月至8月组织开展了覆盖全级次单位、全业务类型的合同管理专项自查工作。本次自查以《企业内部控制基本规范》《合同管理办法》及行业监管要求为依据,重点围绕制度建设与执行、全流程操作规范、风险防控机制有效性、信息化系统应用效能四大核心领域展开,通过档案抽查、系统数据比对、业务部门访谈、第三方合规评估等方式,累计检查合同档案12,368份(其中重大合同2,173份),涉及采购、销售、工程、服务、投资等9大类业务,覆盖公司总部及下属23家分子公司。现将自查情况报告如下:
一、制度建设与执行情况
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