2025年国有企业合规管理工作自查报告.docx

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2025年国有企业合规管理工作自查报告

2025年,我集团严格贯彻落实《中央企业合规管理办法》及国资委关于深化合规管理的系列部署,以“全面覆盖、强化责任、协同联动、务实高效”为原则,围绕投资决策、采购管理、市场营销、境外经营、劳动用工等核心业务领域,系统开展合规管理自查工作。通过制度完善、流程优化、风险防控、文化培育等多维度举措,推动合规管理与生产经营深度融合,现将自查情况报告如下:

一、合规管理体系建设情况

(一)组织架构与职责落实

集团已构建“合规委员会—首席合规官—合规管理部门—各业务单元合规岗”四级管理架构。2025年,合规委员会召开专题会议6次,重点审议通过《境外投资合规操作指

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