(审计综合)审计工作自查报告
为全面落实内部审计监督职责,切实提升审计工作质效,我单位严格对照《内部审计基本准则》《审计署关于内部审计工作的规定》及上级主管部门相关要求,对202X年度审计工作开展全流程、多维度自查。自查范围覆盖制度建设、项目执行、问题整改、队伍管理及质量控制五大核心领域,重点围绕审计独立性保障、程序合规性、成果转化有效性等关键环节展开,现将自查情况报告如下:
一、制度建设与执行情况
我单位始终将制度体系作为规范审计行为的基础保障,结合本年度新修订的《企业内部控制基本规范》及行业监管要求,于202X年3月启动内部审计制度专项修订工作。经审计委员会审议通过,共修订《内部审计管理
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