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财务报销流程与填写规范
为适应公司经营管理的需要,据财会法律法规,公司拟定固定格式的单据,注明相应的审批流程,现公布遵照执行。
一、公司单据分为五种:
付款申请单(采购类)付款申请单(非采购类)费用报销单差旅费报销单借款单
二、各种单据用途:
1、付款申请单(采购类):专用于工程、项目采购;
2、付款申请单(非采购类):除工程、项目采购类,其他对外付款时使用,如:付投标保证金、付押金、付往来款等;
3、费用报销单:用于支付各种费用(差旅费除外);
4、差旅费报销单:用于差旅费报销(包括:交通费和住宿费、差补等);
5、借款单:员工出差、工作事务等需要预支款项;金额无法确定、票据暂时无法取得的相关付款。
三、单据的相关规定
1、各项单据填写时尽量清楚、详细、完整、准确;报销单上的金额不得涂改,必须用签字笔或者钢笔书写,有相关证明材料的,应把证明材料附在单据后面;
2、若报销费用中同时涉及到发票和收据时,应分别填列单据,业务招待费必须与其他单据分开填列;
3、填写费用报销单,应从上至下填写,不能空行,也不能分别写成两张报销单后,只在一张单上合计;
4、发票上购货单位要书写公司名称的全称(记住所属公司正确全称),抬头错误的票将不予以报销,各项报销的票据和发票应保管好,原则上不得用其他发票代替;
5、所有的贴票都要用胶水、浆糊贴,报销单后面附一张纸,既可以保证单据的美观也可以防止单据贴得不稳而掉落、因外力刮烂发票。附件也不能超过主单的单面,发票太大时,可以折起来;
6、特批事项,如乘坐飞机、高铁或住宿超标等己请示公司领导的,要先给相关领导在发票背面签名证明。
7、发票不能放大长时间,不能跨年,费用报销的,不要超过两个月(长期出差的除外);
8、报销单只能本人领款,其他人无权领款,新来的同事最好带上工卡来领款。超过1000元的报销单一般会直接汇入工资卡中。
四、付款申请单(采购类)
1、付采购款时,要附上合同,在申请单的空白处写上发票号码;
2、用铅笔标上该笔采购用于的项目(不要用签字笔写);
3、涉及到预付款或先款后货的应标明;
4、准确填写收款人信息和账号
五、付款申请单(采购类)
1、非工程、项目类采购填写
2、对外支付各类款项填写
4、不按规定流程审批:尤其借款单最为严重。
5、假发票或者发票内容填写不规范:
6、费用报销中的招待费用,招待事项及人员直接写在报销单上;
7、贴票时金额不足,差旅费报销单后附发票联号,贴票超过费用报销单,用装订机订发票;
8、招待费与其他费用或者发票与收据未分开填单。
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