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2025年国际内审师《内部审计实务》试题及答案(卷五)
姓名:__________考号:__________
一、单选题(共10题)
1.内部审计师在开展风险评估时,以下哪项不是关键步骤?()
A.确定风险暴露程度
B.识别和评估风险
C.制定风险应对策略
D.评估内部控制的充分性和有效性
2.根据《内部审计实务标准》,内部审计活动应具备哪些基本特征?()
A.独立性、客观性、专业性
B.客观性、公正性、专业性
C.独立性、公正性、专业性
D.独立性、客观性、公正性
3.内部审计部门应如何处理与被审计单位之间的利益冲突?()
A.增加审计工作量以平衡利益冲突
B.建立利益冲突披露和审查机制
C.降低审计质量以符合被审计单位利益
D.忽略利益冲突,独立开展审计
4.以下哪项不是内部审计师应遵循的职业道德准则?()
A.客观公正
B.保密原则
C.遵守法律法规
D.获取不当利益
5.内部审计报告的编制应遵循哪些原则?()
A.客观性、全面性、及时性、准确性
B.全面性、客观性、及时性、准确性
C.客观性、全面性、准确性、及时性
D.全面性、客观性、准确性、及时性
6.内部审计部门在开展审计项目时,以下哪项不是其职责范围?()
A.评估内部控制的有效性
B.提供咨询服务
C.监督和评价管理层决策
D.制定企业发展战略
7.内部审计师在审计过程中发现重大问题,应如何处理?()
A.保密处理,不报告
B.立即报告,提出建议
C.与被审计单位协商处理
D.等待上级指示
8.内部审计部门应如何确保审计工作的质量?()
A.增加审计工作量
B.严格执行审计程序
C.减少审计时间
D.降低审计费用
9.内部审计师在审计过程中,以下哪项行为是违规的?()
A.保守秘密
B.独立客观
C.接受不当利益
D.提高审计效率
二、多选题(共5题)
10.内部审计师在开展审计工作时,以下哪些行为符合职业道德准则?()
A.保持独立性和客观性
B.保守审计过程中获取的机密信息
C.接受被审计单位的礼品
D.公正无私地报告审计发现
11.内部审计部门在制定年度审计计划时,应考虑以下哪些因素?()
A.组织的战略目标和风险偏好
B.内部控制的有效性
C.资源和时间的限制
D.被审计单位的管理层意愿
12.内部审计报告应包含哪些内容?()
A.审计目的和范围
B.审计发现和结论
C.审计建议和改进措施
D.被审计单位的反馈
13.内部审计师在审计过程中,以下哪些行为可能导致审计失败?()
A.忽视审计程序和标准
B.未能保持客观和独立性
C.过度依赖被审计单位的提供的信息
D.未能在规定时间内完成审计
14.内部审计部门在实施持续监控时,应关注以下哪些方面?()
A.内部控制的有效性
B.风险管理过程
C.审计建议的执行情况
D.组织的合规性
三、填空题(共5题)
15.内部审计部门应根据组织的《内部审计手册》制定详细的审计计划,该手册应包括审计目标、审计范围、审计标准、审计程序等内容。
16.内部审计师在审计过程中,应保持客观和独立,避免任何可能导致利益冲突的情况。
17.内部审计报告应包括审计发现、审计结论、审计建议和改进措施等内容。
18.内部审计师在执行审计任务时,应遵循内部审计标准和专业准则,这些标准和准则通常由国际内部审计师协会(IIA)制定。
19.内部审计部门应定期进行自我评估,以确保审计活动的有效性、效率和合规性。
四、判断题(共5题)
20.内部审计师在审计过程中,发现管理层存在舞弊行为,应立即向组织董事会报告。()
A.正确B.错误
21.内部审计活动可以替代组织内部控制。()
A.正确B.错误
22.内部审计师在审计过程中,可以接受被审计单位的礼品。()
A.正确B.错误
23.内部审计报告的内容应仅限于审计发现和结论。()
A.正确B.错误
24.内部审计师在审计过程中,应保持独立性和客观性,不受任何外部影响。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
25.请简述内部审计师在开展风险评估时应考虑的关键因素。
26.内部审计报告的撰写应遵循哪些原则?
27.内部审计部门如何确保其审计活动的独立性和客观性?
28.内部审计师在审计过程中
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