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审计研究会
中国乡镇企业计
doi:10.3969/j.issn.1004-8480.2025.06.015
关于高职院校内部审计工作
效能提升的路径思考
薛蕊
成都交通高级技工学校(成都轨道交通职业学院)四川成都610000
摘要:随着高职院校办学规模的扩大,其内部审计的价值日益凸显,不仅能完善内部控制,监督内部管理,优化资源
配置,从而提升办学水平,还能防范财务风险,保证财务信息真实准确。然而,由于教育主业的特殊性,高职院校的内部审计
发展仍面临着诸多挑战。对现阶段高职院校内部审计存在的问题进行了分析,并有针对性提出提升其内部审计工作效能的措
施,以期为高职院校规范办学和高质量发展提供参考。
关键词:高职院校;内部审计;效能提升
一、高职院校内部审计的价值全方位监督高职院校的管理决策、资金流向、科研项目、日
1.完善内部控制,提升办学水平常教学、教务管理、后勤保障等,并通过与历史年度纵向、
在高职院校内部控制体系构建与完善的进程中,内部同类院校横向对比,了解各部门的投入产出比,从而合理配
审计扮演着举足轻重的角色。在体系建设层面,内部审计紧置资金、资产、人力等教学资源,提高学校的管理水平。
密围绕内部控制目标,立足办学理念、学校文化以及发展规3.防范财务风险,保证财务信息真实准确
划,充分考量高职院校特有的控制环境,诸如管理层分工与近年来,高职类院校就业率攀升,社会认可度也不断提
授权的合理性、教学管理规章制度的完备性、考核激励机制高,随之而来的是办学规模持续扩大,财务管理的复杂程度也
的有效性等;同时关注风险管理范畴,涵盖风险管理目标的日益增加,一旦出现财务造假、数据有误而导致决策失误等情
明确性、风险评估机制的科学性、风险预警机制的灵敏性况,很容易给学校带来经济损失。内部审计通过定期对财务信
等;对控制活动中的招生管理、实验基地建设、教学经费管息的真实性、完整性和准确性予以核查,如审批是否到位、依
理、科研管理等关键环节进行深入剖析;重视信息与沟通领据是否充分、账务处理是否准确、档案管理是否规范等,能够
域,包含重大决策记录的完整性、信息系统的完善程度与安避免出现或及时处理舞弊、假账、烂账、核算错误等情况,
全性、学生信息录入与修改授权的规范性等;并对监督机构有力保障财务数据信息的真实性和有效性。同时,持续对资金
设置的合理性加以审视,以此综合评价内部控制的健全性,的使用和分配情况进行监督,重点关注资金流向、决策程序及
及时输出具有可行性的改进意见,助力高职院校搭建起完备收支范围,防止资金被非法挪用、占用,提升资金管理的规范
的内部控制体系。在制度执行环节,内部审计采用多样化手性,优化资金使用的效益。此外,对资产、效益等情况进行跟
段实施监督。针对不同业务环节,精准施策,实施差异化监踪,审查财务数据的合理性和一致性,及时识别财务活动中的
督策略,灵活结合不定期监控与定期监测方式,对关键控制风险点,评估风险后提出有效的改进建议或制定应对策略,从
点开展穿行测试,确保内部控制的有效性。积极与外部审计而达到规避或降低财务风险的效果[1]。
协同合作,拓展监控覆盖范围,敏锐捕捉业务流程中的薄弱
点,迅速提出针对性改进建议,有效预防和化解潜在风险。二、高职院校内部审计的现状
此外,内部审计还肩负着评价鉴定各板块、各部门受托经济1.内审体系设置不合理,内审工作独立性受损害
责任履行状况的重任,借此构建起良好的激励与约束机制。目前,部分高职院校缺乏系统性的内审制度和规范化的
针对高职院校的风险管理及查错防弊工作,凭借专业知识与内审流程,使得内审工作的开展缺乏标准化的指引,容易在
丰富经验提供切实可行的咨询建议
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