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企业安全生产检查工具包
一、多场景应用覆盖
本工具包适用于企业安全生产管理的全流程场景,具体包括:
日常例行检查:针对生产车间、仓库、办公区域等场所的常规安全状态排查,保证日常运营符合安全规范;
专项隐患排查:聚焦特定风险领域(如消防安全、电气安全、危化品管理、特种设备等)的深度检查,针对性消除潜在风险;
新改扩建项目投产前验收:对新建、改建、扩建工程的安全设施、防护措施、应急预案等进行全面验收,保证项目安全投用;
季节性安全检查:结合季节特点(如夏季防汛防暑、冬季防火防冻、节假日前后安全值守)开展针对性检查;
后复盘检查:发生安全或未遂事件后,通过检查分析原因,制定整改措施,防止同类事件再次发生。
二、标准化操作流程指引
(一)检查准备阶段
成立专项检查组
明确检查组组长(建议由企业安全负责人或分管领导*担任),组员包括安全管理部门人员、技术骨干、一线员工代表(熟悉现场操作);
若涉及专业领域(如电气、特种设备),可邀请外部专家或第三方机构参与。
制定检查方案
根据检查类型(日常/专项/季节性等)明确检查范围、时间节点、重点内容(如消防设施、设备运行、人员操作等);
依据《安全生产法》《行业安全标准》及企业内部安全管理制度,制定详细的检查标准(如“消防灭火器压力值在正常范围”“设备防护装置完好无缺失”等)。
准备检查工具与资料
工具类:检查记录表、相机(拍摄隐患现场)、测温仪(检测设备温度)、测厚仪(管道/设备腐蚀检测)、应急照明设备等;
资料类:企业安全管理制度、应急预案、设备操作规程、上次检查整改记录、相关法规标准文本等。
(二)现场实施阶段
首次沟通说明
检查组抵达现场后,向被检查部门负责人说明检查目的、范围及流程,明确双方职责,争取配合。
分区域/分项目检查
按照检查方案划分检查单元(如生产车间按工序划分、仓库按存储区域划分),逐项对照检查标准进行排查;
对关键环节(如危险作业审批、特种设备运行记录、员工劳保用品佩戴)重点核查,保证无遗漏。
记录问题与现场反馈
发觉隐患或问题时,立即记录在《安全生产检查记录表》(见模板一)中,详细描述隐患位置、表现、可能导致的后果;
对能立即整改的轻微问题(如通道堆放杂物、灭火器被遮挡),当场指出并要求责任人员立即整改;
对需限期整改的隐患,拍摄现场照片留存,与责任部门负责人确认问题细节,明确初步整改方向。
(三)问题整改阶段
下发整改通知
检查结束后2个工作日内,检查组汇总问题,编制《安全隐患整改通知单》(见模板二),明确隐患描述、风险等级(按“红、橙、黄、蓝”划分,红色为最高风险)、责任部门、整改期限及整改要求;
《整改通知单》经检查组组长签字后,送达责任部门负责人,并签收回执。
跟踪整改进度
责任部门制定整改方案(包括具体措施、责任人、完成时限),报安全管理部门备案;
安全管理部门通过现场复查、资料核查等方式,跟踪整改进度,对未按期整改的部门进行督办。
整改验收闭环
责任部门完成整改后,提交《安全隐患整改完成报告》(见模板三),附整改前后对比照片;
检查组组织验收,确认隐患彻底消除后,在《整改跟踪表》(见模板四)中记录“整改合格”,实现闭环管理;
对无法立即整改的重大隐患,需制定临时防控措施,并上报企业主要负责人,明确整改计划及资源保障。
(四)总结归档阶段
编制检查报告
每次检查结束后5个工作日内,检查组编写《安全检查总结报告》(见模板五),内容包括:检查概况、总体评价(隐患数量、主要风险类型)、典型隐患分析、整改成效及下一步建议。
资料归档
将检查记录表、整改通知单、整改报告、总结报告等资料整理归档,保存期限不少于3年,保证可追溯性。
持续改进
定期(如每季度)分析检查数据,梳理高频隐患类型,针对性优化安全管理制度、培训计划或设施改造,从源头减少隐患发生。
三、实用模板工具
模板一:企业安全生产检查记录表
检查日期
检查区域/项目
检查标准(依据法规/制度)
检查结果(合格/不合格/隐患描述)
责任部门/人
整改要求
现场照片编号
2023-10-08
A车间配电箱
《用电安全导则》第5.2条:箱内无杂物,接地完好
不合格:箱内堆放纸箱,接地线松动
A车间/李*
立即清理杂物,联系电工紧固接地线
IM001
2023-10-08
1号仓库消防设施
《仓库防火安全管理规则》第12条:灭火器压力在1.2-1.5MPa
合格
仓储部/王*
-
-
模板二:安全隐患整改通知单
隐患编号:AQZG-2023-001
致:A车间负责人李*
检查日期:2023年10月8日
隐患描述:A车间配电箱(位于车间东侧)内堆放纸质包装箱,占用操作空间,且接地线松动,存在触电及火灾风险。
风险等级:橙色(中等风险,可能导致人员伤害或财产损失)
整改要求:
立即清理配电箱内杂物,保
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