安全检查表及整改措施手册(安全检查工具).docVIP

安全检查表及整改措施手册(安全检查工具).doc

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通用安全检查表及整改措施手册

前言

本手册旨在规范企业/单位安全检查工作,系统识别潜在风险,推动问题闭环整改,保障人员生命财产安全与生产经营稳定。手册融合通用安全检查逻辑与实操经验,适用于多场景、多层级的安全管理需求,助力构建“预防为主、防治结合”的安全防线。

一、适用范围与应用场景

本手册适用于各类生产经营单位、办公场所、项目现场等场景的安全检查工作,具体包括但不限于:

日常例行检查:针对生产设备、消防设施、用电安全、作业环境等常规项目的常态化排查;

专项检查:在节假日前后、恶劣天气期间、新设备投用、特殊作业(如动火、有限空间)等关键节点的针对性检查;

季节性检查:夏季防暑降温、冬季防寒防冻、雨季防汛等季节性风险专项排查;

新/改/扩建项目验收检查:对项目设计、施工、试运行阶段的安全合规性进行系统性核查;

后复盘检查:针对已发生或未遂事件,从管理、技术、人员等方面深挖根源并制定改进措施。

二、操作流程与步骤详解

(一)检查准备阶段

明确检查目标与范围

根据场景需求确定检查重点(如消防、电气、特种设备、危化品管理等);

编制检查计划,明确检查时间、参与人员(含安全专家、部门负责人、一线员工代表)、检查区域及覆盖内容。

组建检查团队

团队成员需具备相关专业背景,熟悉安全法规及标准;

明确分工:组长负责统筹协调,成员按专业领域分项检查,记录员负责问题记录与资料整理。

准备检查工具与资料

工具:安全检查表、测温仪、测厚仪、绝缘电阻测试仪、应急照明、相机(用于留存影像资料)等;

资料:相关法律法规(如《安全生产法》《消防法》)、行业标准(如GB50140《建筑灭火器配置设计规范》)、单位安全管理制度、上次检查问题整改记录等。

召开检查前会议

向检查团队说明检查目标、流程、标准及注意事项;

确认检查路线及分工,保证覆盖全面、重点突出。

(二)现场检查实施阶段

逐项对照检查

依据《安全检查表》(见第三部分)逐项核对,保证“不漏项、不走过场”;

对检查内容进行量化或定性描述(如“灭火器压力表指针在绿区”“应急通道堆放杂物”),避免模糊表述。

现场记录与影像留存

记录员实时填写检查表,详细记录问题描述、位置、严重程度(轻微/一般/重大);

对隐患点位拍照或录像,影像资料需清晰反映问题全貌及环境特征,标注检查时间与位置。

现场沟通与初步判定

检查过程中发觉明显隐患,可当场向责任部门/人指出,并说明整改建议;

对复杂或争议性问题,由团队集体讨论判定,必要时咨询外部专家。

汇总检查结果

检查结束后,记录员汇总检查记录,统计问题数量、类型(如设备隐患、管理漏洞、行为违章等)及分布区域;

组长审核检查结果,保证信息准确、无遗漏。

(三)整改措施制定与落实阶段

问题定性与分级

依据隐患可能导致的后果及发生概率,将隐患分为三级:

重大隐患:可能造成人员伤亡、重大财产损失或严重社会影响的隐患(如消防系统瘫痪、特种设备超期未检);

一般隐患:可能导致轻微伤害或一般财产损失的隐患(如安全警示标识缺失、设备防护罩松动);

轻微隐患:暂无直接风险但需规范管理的隐患(如文件记录不完整、工具摆放混乱)。

制定整改方案

针对每个隐患,明确“整改措施、责任部门/人、整改期限、验收标准”;

重大隐患需编制专项整改方案,包含技术方案、资源保障、应急预案等内容,由单位主要负责人审批后实施;

整改措施需具体可执行(如“更换3号车间失效灭火器(型号ABC干粉4kg)”“清理仓库应急通道内杂物,保证通道宽度≥1.5m”)。

下达整改通知

制作《安全隐患整改通知单》(见第三部分),明确问题描述、整改要求、期限及责任人,送达责任部门并签收回执;

整改期限根据隐患等级设定:重大隐患一般不超过7天,一般隐患不超过3天,轻微隐患不超过1天。

跟踪整改进度

安全管理部门定期跟踪整改情况,对逾期未整改的部门发出催办通知;

责任部门需在整改期限前反馈整改完成情况(含影像资料),申请复查。

(四)整改验收与总结归档阶段

现场复查验证

安全管理部门组织原检查团队或第三方专家对整改结果进行复查;

对照整改方案逐项核查,保证隐患彻底消除(如更换的灭火器需在有效期内、压力正常;应急通道畅通无杂物)。

验收结果处理

验收合格:在《安全隐患整改通知单》上签字确认,问题闭环;

验收不合格:退回责任部门重新整改,明确再次整改期限,跟踪直至合格。

汇总分析与持续改进

定期(如每月/每季度)汇总检查与整改数据,分析隐患高发领域、重复性问题及管理薄弱环节;

针对共性问题,修订安全管理制度、优化操作流程或组织专项培训,实现“整改一个问题、完善一类管理”。

资料归档

将检查表、整改通知单、整改记录、验收报告等资料整理归档,保存期限不少于3年,作为安全管理追溯与改进的依据。

三、工具模板与填写说明

(一)通用安全检查表(示例)

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