2026年医院内部审计工作计划范文(3篇).docx

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2026年医院内部审计工作计划范文(3篇)

2026年医院内部审计工作计划范文(一)

一、年度审计目标

2026年,医院内部审计以“风险导向、价值增值、闭环整改”为核心,围绕“资金安全、流程合规、绩效提升”三大维度,全年计划完成审计项目42项,覆盖资金规模38.6亿元,力争实现审计建议采纳率≥92%,整改完成率≥96%,直接经济效益≥2200万元,间接避免损失≥1500万元。通过数字化手段将抽样覆盖率从传统23%提升至71%,实现高风险领域100%穿透。

二、审计资源配置

1.人员:审计部定编18人,其中CPA6人、CIA4人、临床背景3人、信息工程师2人、数据分析师3人;外聘法

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