2025年公司审计工作总结(2篇).docx

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

2025年公司审计工作总结(2篇)

第一篇

2025年,公司审计部紧紧围绕董事会“深化风险防控、赋能高质量发展”战略目标,以《企业内部控制基本规范》及公司治理要求为指引,全年累计实施审计项目48个,覆盖总部12个职能部门、31家全资及控股子公司,审计总金额达156.8亿元,提出审计建议196条,推动建立健全制度38项,协助挽回直接经济损失8760万元,间接提升运营效率产生经济效益1.2亿元。

在财务合规审计领域,重点针对合并报表编制、资金管理、成本核算开展全流程核查。通过对17家子公司的会计基础工作审计,发现3家单位存在收入确认时点滞后问题,涉及金额2.3亿元,其中某装备制造子公司将预收款项违

您可能关注的文档

文档评论(0)

梦梦文档专家 + 关注
实名认证
服务提供商

专注于文案的个性定制,修改,润色等,本人已有15年相关工作经验,具有扎实的文案功底,可承接演讲稿、读后感、任务计划书、营销方案等多方面的 工作。欢迎大家咨询~

1亿VIP精品文档

相关文档