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2025年公务车队财务科年度工作总结
2025年,公务车队财务科在单位整体工作部署下,紧扣“保障运行、严控成本、规范管理、提升效能”主线,以服务车队核心业务为导向,以资金安全和效益为核心,系统推进预算管理、成本控制、核算监督、制度完善等重点工作,较好完成年度各项财务目标任务。全年累计完成资金收付2.3亿元,同比增长8.6%;车辆运行综合成本较上年下降5.2%,预算执行率98.7%,财务数据准确率100%,为车队高效运转和可持续发展提供了坚实财务支撑。现将全年主要工作情况总结如下:
一、精准施策强预算,筑牢资金统筹“基准线”
预算管理是财务工作的“牛鼻子”。本年度围绕车队“车辆更新、运维优化、
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