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安全隐患排查自查工作总结情况

本次安全隐患排查自查工作自5月10日启动以来,在公司安委会统一部署下,由安全管理部牵头,联合生产、设备、仓储、行政等部门成立专项检查组,采取“部门自查+交叉互查+重点复查”三级排查模式,覆盖公司生产区(含13号车间、原料库、成品库)、办公区(14层办公楼)及附属设施(停车场、配电房、危化品仓库),历时25天完成全域排查,现将具体工作情况总结如下:

一、排查组织与实施

成立以安全总监为组长、各部门负责人为成员的排查领导小组,制定《2024年安全隐患自查工作方案》,明确“电气安全、消防设施、危化品管理、作业规范、建筑结构”五大排查重点,细化87项检查条目。5月12日召开动员会议,组织126名一线员工及23名管理人员学习排查标准,发放《自查记录表》320份。排查期间,各部门每日提交自查进度,领导小组每周召开碰头会,针对共性问题集中研讨,累计开展现场督导11次,参与人员58人次。

二、隐患排查具体情况

(一)生产车间:重点检查13号车间共28条生产线的设备运行、电气线路及作业环境。发现隐患21项,其中电气类8项(二区3号生产线照明线路绝缘层破损3处,长度1520cm;三区5号车间总电箱分路标识缺失6个);设备类5项(一区2号注塑机急停按钮失效1处,三区4号冲床防护栏螺丝松动4颗);作业环境类8项(二区1号生产线物料堆码超高,最高达2.1米,超出1.5米标准;三区通道临时存放模具3件,占用宽度0.8米,影响通行)。

(二)仓储区域:检查原料库(存放塑料颗粒、助剂)、成品库(存放塑料制品)及危化品仓库(存放溶剂、固化剂)。发现隐患17项,其中消防类9项(原料库2号库灭火器压力不足4具,成品库3号库安全出口指示灯不亮2个);堆码类5项(原料库1号库货物距墙仅0.2米,小于0.5米安全距离;成品库4号库消防通道被托盘堵塞,长度4.2米);危化品管理类3项(危化品仓库温湿度记录5月17日缺失,溶剂桶密封盖未完全闭合2个,MSDS(安全技术说明书)未更新至2024版)。

(三)办公及附属设施:检查办公楼消防通道、配电房、停车场。发现隐患9项,其中消防类4项(2层楼梯间防火门闭门器损坏1个,4层应急灯电量不足3个);配电房类3项(低压柜母线排灰尘堆积厚度约3mm,电缆沟盖板缺失2块);停车场类2项(非机动车停放区充电插座无漏电保护装置,机动车道减速带松动5处)。

(四)管理类隐患:通过查阅台账、访谈员工发现管理漏洞15项,包括安全培训记录不完整(4月新入职32名员工仅1次培训)、巡检表填写不规范(设备部5月巡检记录3次未标注具体时间)、应急预案未按2023年新规修订(缺少危化品泄漏处置流程)。

三、整改落实与成效

针对排查出的62项隐患,建立“一患一档”整改台账,明确责任部门、整改措施、完成时限。截至6月3日,已完成整改60项,剩余2项(三区4号冲床需定制防护栏螺丝,预计6月10日完成;危化品MSDS更新需联系供应商,预计6月8日完成)。具体整改措施如下:

1.电气类隐患:设备部对二区3号生产线破损线路全部更换为ZRBV2.5mm2阻燃电线,长度45米,经测试绝缘电阻值均≥0.5MΩ;三区5号车间电箱分路标识采用防水贴纸重新标注,明确至具体设备。

2.设备类隐患:一区2号注塑机急停按钮更换为施耐德品牌,测试响应时间<0.1秒;三区4号冲床防护栏螺丝已联系厂家定制,6月10日前到货安装。

3.消防及堆码隐患:原料库2号库4具灭火器送专业机构检修,压力值恢复至1.21.5MPa;成品库3号库更换安全出口指示灯2个,亮度≥5cd;原料库1号库货物重新堆码,距墙距离调整至0.6米;成品库4号库清理消防通道托盘,设置黄色警戒线并标注“禁止堆放”。

4.危化品管理:危化品仓库补全5月17日温湿度记录(日均温度25℃±2℃,湿度60%±5%),溶剂桶加装密封胶垫并上锁管理;联系供应商获取2024版MSDS,6月8日前完成更新。

5.管理提升:安全部组织新员工专项培训2次(电气安全、消防应急),考核通过率100%;修订《设备巡检记录表》,增加“检查时间”“检查人签字”栏;更新应急预案,新增危化品泄漏“隔离堵漏回收上报”四步处置流程,6月5日开展应急演练,参与人员42人,演练时长40分钟,达到预期效果。

本次排查通过“查问题、促整改、强管理”闭环管理,公司安全隐患存量显著下降,生产车间电气线路规范率从85%提升至98%,仓库消防通道畅通率100%,员工安全操作知晓率从78%提升至95%,安全管理体系进一步完善。后续将建立“周巡检+月排查+季演练”常态化机制,持续巩固排查成果,确保安全生产形势稳定。

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