- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
内审岗位的面试题目(3篇)
姓名:__________考号:__________
题号
一
二
三
四
五
总分
评分
一、单选题(共10题)
1.在内部控制中,以下哪项不是内部审计的职责?()
A.评估内部控制的充分性和有效性
B.监督内部控制的执行情况
C.制定内部控制的流程和标准
D.处理内部控制的违规行为
2.以下哪项不是内部审计工作的原则之一?()
A.独立性
B.客观性
C.效率性
D.隐私性
3.在内部审计报告中,以下哪种类型的信息不应被包含?()
A.内部控制缺陷的详细信息
B.公司业绩的总体评价
C.风险管理措施的实施情况
D.内部审计的改进建议
4.内部审计师在进行风险评估时,通常使用以下哪种方法?()
A.质量控制
B.程序化分析
C.系统分析
D.调查问卷
5.以下哪项不是内部审计师在实施审计时应遵循的职业道德准则?()
A.公正无私
B.客观独立
C.保护客户机密
D.随意接受礼物
6.在内部审计过程中,以下哪种情况可能表明存在舞弊行为?()
A.纪录缺失
B.纪录不完整
C.纪录不一致
D.以上都是
7.内部审计部门应如何与高级管理层沟通审计发现?()
A.通过定期报告和会议
B.通过公开信函
C.通过媒体公告
D.通过电子邮件
8.以下哪项不是内部审计计划编制的关键要素?()
A.风险评估
B.资源分配
C.法律法规遵循
D.管理层需求
9.内部审计师在审计过程中发现重大缺陷后,应如何报告?()
A.仅向直接上级报告
B.仅向董事会报告
C.同时向直接上级和董事会报告
D.不报告
二、多选题(共5题)
10.内部审计部门在评估内部控制时,需要考虑以下哪些因素?()
A.内部控制的成本效益
B.相关法律法规的要求
C.企业的业务流程和规模
D.信息技术系统的支持
E.员工的素质和培训
11.以下哪些是内部审计师在审计过程中应遵循的原则?()
A.独立性
B.客观性
C.完美无缺
D.保密性
E.容忍度
12.在内部审计报告中,以下哪些内容是必须包含的?()
A.审计目标
B.审计范围和期间
C.审计发现和结论
D.改进建议
E.审计师签名
13.内部审计师在识别和评估风险时,通常会使用哪些方法?()
A.财务分析方法
B.流程图
C.问卷调查
D.访谈
E.现场观察
14.以下哪些是内部审计师在职业道德方面应遵守的行为准则?()
A.公正无私
B.保守秘密
C.独立客观
D.持续学习
E.责任感
三、填空题(共5题)
15.内部审计的基本目标是确保组织的内部控制和风险管理体系的有效性,其中风险评估是内部审计工作中的一个重要环节。
16.内部审计师在执行审计时,应保持的独立性包括组织独立性和职业独立性。
17.内部审计报告应包括审计范围、审计发现、结论和建议等部分,其中审计发现是对被审计单位内部控制和风险管理存在问题的描述。
18.在内部审计过程中,对信息技术系统的审计通常包括对系统控制、数据完整性和安全性的评估。
19.内部审计师在进行现场审计时,应遵循的审计程序通常包括审计计划、现场工作、审计报告和后续跟踪等步骤。
四、判断题(共5题)
20.内部审计部门的工作仅限于财务审计。()
A.正确B.错误
21.内部审计师在审计过程中,必须保持完全的独立性。()
A.正确B.错误
22.内部审计报告可以直接向外部利益相关者发布。()
A.正确B.错误
23.内部审计师在审计过程中,可以随意接受被审计单位的礼物。()
A.正确B.错误
24.内部审计的目标是确保组织在所有业务活动中都达到最高标准。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
25.请简要说明内部审计在风险管理中的作用。
26.如何确保内部审计工作的独立性?
27.内部审计报告的主要内容有哪些?
28.在实施内部审计时,如何识别和评估风险?
29.内部审计与外部审计有什么区别?
内审岗位的面试题目(3篇)
一、单选题(共10题)
1.【答案】C
【解析】内部审计的职责是评估和监督,而不是制定内部控制的具体流程和标准。制定内部控制流程和标准是管理层的责任。
2.【答案】D
【解析】内部审计工作的原则包括独立性、客观性
您可能关注的文档
- 初级经济师《农业经济》试题含答案参考22.docx
- 初级医师考试题库及答案2025年全新版.docx
- 初级会计电算化测试模拟题及答案参考优选题库.docx
- 兴国中等专业学校辅导员招聘真题2024.docx
- 公司火工品装配工岗前考核试卷及答案.docx
- 公司人事聘用合同书4篇.docx
- 公务员银行试题及答案备考版.docx
- 2026年游戏行业年终计划方案.pptx
- 2026年家政行业年终总结汇报范文.pptx
- 2026年伤口护理效果评价培训课件.pptx
- 主题课程整理大班上.doc
- 2026人教版小学语文三年级上册期末综合试卷3套(打印版含答案解析).docx
- 2026人教版小学语文四年级下册期末综合试卷3套(打印版含答案解析).docx
- 2026人教版小学二年级上册数学期末综合试卷精选3套(含答案解析).docx
- 2026人教版小学语文四年级上册期末综合试卷3套(含答案解析).docx
- 2026人教版小学二年级下册数学期末综合试卷3套(打印版含答案解析).docx
- 2026年地理信息行业年终总结汇报PPT.pptx
- 板块四第二十一单元封建时代的欧洲和亚洲 中考历史一轮复习.pptx
- 中考历史一轮复习:板块四第二十单元古代亚、非、欧文明+课件.pptx
- 第二次工业革命和近代科学文化中考历史一轮复习.pptx
原创力文档


文档评论(0)