2025年审计专员工作总结及2026年工作安排.docx

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2025年审计专员工作总结及2026年工作安排

2025年,在公司党委、审计委员会的领导下,本人作为审计专员,紧密围绕“防风险、促合规、强治理”核心目标,全年牵头或参与完成各类审计项目28项,其中财务收支审计8项、经济责任审计6项、专项审计(含采购管理、工程结算、投资后评价等)10项、内控有效性审计4项,覆盖分子公司15家、重点业务环节23个,提出审计建议127条,推动修订制度19项,促进整改落实问题金额4260万元,挽回直接经济损失380万元,审计成果获管理层批示7次,在规范经营管理、提升风险防控能力方面发挥了积极作用。现将全年工作情况总结如下,并对2026年工作作出安排。

一、2025年

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