固定资产自查自纠报告及整改措施.docx

  1. 1、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。。
  2. 2、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  3. 3、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

固定资产自查自纠报告及整改措施

为全面加强固定资产管理,提升资产使用效益,堵塞管理漏洞,我单位于2023年6月1日至7月15日开展了固定资产专项自查自纠工作。本次自查以《行政事业单位国有资产管理办法》《企业固定资产管理规范》为依据,采取“财务账-资产台账-实物”三方核对、现场盘点、部门交叉核查相结合的方式,覆盖全单位12个内设部门、3个下属分支机构,涉及房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输工具、家具用具等5大类资产,累计核查固定资产卡片2356张,账面原值1.28亿元,实地盘点实物2178项,形成盘点记录48份,访谈资产管理员15人次,调阅近3年资产购置、处置、维修档案127份。现将自查发现问

文档评论(0)

183****5731 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档