财会监督整改报告范文.docx

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财会监督整改报告范文

为深入贯彻落实《关于进一步加强财会监督工作的意见》精神,切实提升财务管理规范化水平,我单位于2023年X月至X月接受上级主管部门财会监督专项检查。针对检查反馈的5大类18项问题,我单位高度重视,第一时间成立整改工作领导小组,制定《财会监督检查问题整改方案》,明确整改责任、措施及时限,通过3个月集中整改,已完成16项问题整改,2项长期问题建立长效机制持续推进。现将整改情况报告如下:

一、检查反馈问题及整改落实情况

(一)预算管理方面

检查反馈预算编制科学性不足、执行偏差较大、项目绩效评价流于形式3项问题。具体表现为:2022年度部门预算编制中,3个专项项目预算与实际需

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