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福利院法人经济责任审计报告整改措施
为全面落实审计部门对我院法人经济责任审计提出的整改要求,切实规范经济管理行为,提升资金使用效益和风险防控能力,现就审计反馈问题制定以下具体整改措施:
一、针对专项资金管理不规范问题的整改
审计指出我院存在部分专项经费超范围使用、项目执行进度滞后及绩效目标未完全达成等问题。对此,我院成立由院长牵头、财务科与项目主管部门负责人组成的专项整改小组,逐项梳理2020-2022年6个重点专项(含儿童关爱、养老服务、设施改造等)的资金使用台账,对照项目申报书及财政部门批复文件,核清超范围支出的具体事项及金额(合计12.7万元)。
1.严格资金用途管控:修
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